建筑施工企业,项目部和公司的资金往来应该怎么挂账?主要是公司向项目部拨款,项目部最后回公司交发票报销。作为项目部对此应该怎么设置会计科目?我想的是设置内部往来科目,但应该是作为其他应付款还是其他应收款的明细科目呢?
是这么回事,但我的问题只是:内部往来应该挂到哪个科目的明细下?而不是其他的什么问题。。
非用在工程实体的算在工程其他费用成本,像车费,请客吃饭之类。若是工程材料采购直接纳入工程成本。
安属性分