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展览公司的参展费收入属于什么收入?服务业的吗?要开服务发票还是增值税发票?
那要申领什么样发票呢?服务发票?注:我在深圳,收入请问要交哪些税费?各种税率是?
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推荐答案 2007-09-14
一、展览公司的参展费收入属于主营业务收入,属于服务业,应该开具地税的服务业发票。
二、税收问题:
1、营业税按营业收入5%缴纳;
2、城建税按缴纳的营业税7%缴纳;
3、教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳;
4、地方教育费附加按缴纳的营业税2%缴纳;
5、印花税:购销合同按购销金额的万分之三贴花;帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳);
6、城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳(各地规定不一,XX元/平方米);
7、房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳;
8、车船税按车辆缴纳(各地规定不一,不同车型税额不同,XX元辆);
9、企业所得税按应纳税所得额(调整以后的利润)缴纳(3万元以内18%,3万元至10万元27%,10万元以上33%);
10、发放工资代扣代缴个人所得税。
上述税种中除企业所得税(2002年1月1日新设立的企业)向国税局申报缴纳外,其他均向地税局申报缴纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8I8NNGpY.html
其他回答
第1个回答 2007-09-13
服务业开普通发票
属于主营业务收入
上海的是服务发票,要交营业税等,各地方有差别的
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会展服务属于
现代
服务吗
答:
对开票方来说,会议展览属于现代服务税目
,但和生活服务税目的餐饮住宿适用的增值税税率没区别。当时营改增后的许多争议问题进行了解答,和我们今天话题有关的是第十条:“宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。一般纳税人税率是6%(2...
展览费
计入
什么
科目
答:
一般计入销售费用
,展览费该商品属于视同销售,应该缴纳增值税借销售费用展览费 贷库存商品 应交税费增值税销项税额。quot展会搭建服务费quotquot展位费quot都计入“销售费用展览费”科目 借销售费用展览费 贷银行存款或库存现金问题补充回答quot展会搭建服务费quotquot展位费quot不能计入“销售费用广告费”因为...
参展
费用支付后,政府按
发票
金额全额补贴回,已汇入
公司
账上,算营业外...
答:
我也觉得冲回当初的费用吧,
做收入要交所得税
。。方法,你先找出你当时这笔费用的凭证,展会费一般是销售费用 当时如果是,借:销售费用--展会费 贷 现金 或者 银行存款 你现在就做 借:银行存款 /现金(政府怎么给你你怎么做)贷 销售费用 明细要写清楚 冲几几年几月几号 税务问起来 自...
展览的
形式
发票
怎样开?
答:
按照公司要求 可开普通票和
增值税
展会
服务费属于什么
税收编码
答:
会议
展览服务
3951:指为商品流通、促销、展示、经贸洽谈、民间交流、企业沟通、国际往来等举办或者组织安排的各类展览和会议的业务活动。展览服务3953:包括为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。
展会中展位费和
参展费的
区别
是什么?
答:
产生的吃、住、行、签证、导游等费用。展位费就是租展出位置缴纳的费用。展位费就是展会中您租用的面积,9平,18平等展位的费用,还包含一些展位中的搭建、桌椅设施等产生的费用。2、参加展销会的展位,会务支出属于会务费的支出范围,提供正式的会务发票,可以据实在销售费用中扣除,没有限额控制。
在地税的
服务发票
中,摘要可以开展位费,
参展费吗
答:
地方税务部门提供发票上所列业务内容是依据你单位的经营范围而定的。如现在有的地方使用税控发票上的开具内容就根据营业执照上的经营范围进行了限定,因此,根据贵
公司的
经营范围,如在地
税服务发票
中的摘要可以写展位费和
参展费
,就是超出了贵公司的经营范围,正常情况下税务部门是不允许的。
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