我还是不懂算。。。请问销售含税总额价格 95000元,,我进货价含税总额89500 这样我还需求缴多少税、税负率是1%
追答不含税销售额=95000/1.17=81196.58
销项=95000/1.17*17%=13803.42
进项=89500/1.17*17%=13004.27
应交税费=13803.42-13004.27=799.15
税负=799.15/81196.58=0.98%
你本月认证13004.27的进项税发票,税负有点偏低,不过应该没关系
再问一个问题。。销售总含税价一样的前提下,,我卖出去的单价高于买进来的单价4元,这样我会不会缴很多税啊。
追答只要开票就要交税,增值税只对增值部分交税,你交的多说明你挣的多
追问是否可以这样认为,不管你单价跟数量怎么开,总价含税是多少钱就缴多少。。跟数量单价无关要紧是吧。。
追答不是的,你开的那个发票税价是销项税,你可以用进项税抵的,只要卡税负就行,你单位是一般纳税人吧
追问是一般纳税人。对发票这块我都晕了。
追答你开票的税额是销项,别人开给你的增值税专用发票是进项税,用你的销项-进项就是你要交的税款,如果你是辅导期一般纳税人,进项发票当月认证次月抵扣,如果转正纳税人进项税当月认证,当月抵扣
本回答被提问者采纳1W 销项。要开6.8W进项。你是指6800吧.有没有公式计算,求解
追答你自己说的1万销项,你说的1万是指销售收入?概念不同,销售收入不能说是销项
追问哦。谢谢啦。。那样说我销售含税10000元。我这边是要开多少进呢。
追答销售含税10000元,不含税收入就是10000/1.17,销项税为10000/1.17*0.17=1452.99,进项发票总额等于1万持平,高于10000才没有税交,