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明细账与总账核对,怎么画勾法
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推荐答案 2015-01-19
手工帐,一般是将
明细账
的余额合计,与
总账
余额核对。
核对一致的,使用铅笔,在总账余额后面画个 √ 。。
供参考。。
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通用记账凭证过账打
勾怎么
打
答:
记账凭证核对栏用蓝黑色墨水笔在账证(记账凭证与明细账核对)核对的时候 ,核对一个科目打一个勾的
。 账证核对, 是指核对会计账簿(包括总账、明细账、以及现金、银行存款日记账)的记录与原始凭证、 记账凭证的时间、 凭证字号内容、金额是否 一致,记账方向是否相符。 拓展资料:会计并不比较现金收支...
明细账
后面的小√什么时候勾
答:
总账按科目汇总表的金额登记。登记完成在汇总表的行打勾。
总账与明细账核对无误,只打一个勾即可,核对发生额、余额,均无误后再打勾
。供参考。
EXCEL表格
怎么
做
明细账与总账
表格总账与明细电子版
答:
1. 创建一个新工作表,并在第一行输入标题(例如:账户名称、收入总额、支出总额、余额)。2. 从第二行开始,逐行输入每个账户的详细信息。3. 将收入总额、支出总额和余额列设置为公式计算。例如,收入总额为该账户
明细账
中所有借方金额之和,支出总额为贷方金额之和,余额为收入总额减去支出总额。4. ...
明细账跟总账怎么
对?
答:
3、只要将所有的记帐凭证记明确,根据凭证逐笔登记,其实很简单。如果有原始凭证发生,比如说提现金,或者报销单据,发工资……总之公司里有业务往来时就需要做帐务处理。4、
总账
只登记所有明细科目的合计数。比如"管理费用",登
明细账
的时候会按"管理费用--工资","管理费用--福利费","管理费用--...
请问
,总账和明细账
应该
怎么
填制?月末是否要结出余额?怎么划红线呢?
答:
比如
总账
“应收款”20000元
,明细账
明细科目中应有:张三借款2000元;李四借差旅费5000元;王五预支购材料款8000元;赵六预借差旅费3000元。关于划红线问题,当确认月结无误后,可以在下方摘要栏内印红色“本月合计”戳记,在相应数字栏内结出本月数字后,在下方的蓝线处画一条红线,需要结出季度合计...
记账凭里打勾是对应?
答:
根据记账凭证登记相关日记账或
明细账
,在记账凭证中的对应科目上打勾;登记总账后,将总
账与
日记账或明细账进行
核对,
在明细账科目余额
与总账
科目余额上打勾。
月末
总账和明细账如何核对
?有具体的方法吗?
答:
采用账
账核对法
。将总分类账簿与其所属的明细分类账簿进行
核对,
检查
总账和明细账
双方记载的经济业务内容及记账方向是否一致,总账金额与其所属明细账金额之和是否一致。
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