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用友t3结账流程
用友T3
中销售成本结转的处理方法及
流程
答:
用友T3
中销售成本结转的处理方法及
流程
会计实务中,销售成本的计算比较繁琐,尤其是当企业销售多种产品且又必须分别核算销售成本时,若采用传统手工方式编制销售成本结转凭证,常出现数据不准确现象。用友T3财务软件提供了强大的销售成本核算功能,用户可以在总账系统中利用自动转账功能实现销售成本的自动结转,也可以选择在供应...
会计电算化
用友T3
反
结账
,反记账以及删除凭证操作
流程
答:
会计电算化
用友T3
反
结账
,反记账以及删除凭证操作
流程
2017 很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。第一步、反结账 1、进入用友通软件,...
用友T3
软件操作方法及注意事项
答:
6. 快捷键使用:掌握快捷键可提高工作效率。例如,“F2”用于参照,“F3”选入常用凭证,“F5”保存并增加凭证,“F9”使用计算器,“F11”返算外币汇率,“F12”审核凭证等。7. 做账操作
流程
:
用友T3
有特定的记账流程。传统流程包括填制、审核、记账、月末转账、再次审核和
结账
。新版流程简化为填制凭证...
用友T3
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末
结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
用
用友T3
,月末
结账
的顺序是什么
答:
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末
结账
是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金...
用友T3
如何反记帐、反结帐、反审核
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末
结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
用友T3
的年结操作
流程
答:
一、年结的基本
流程
用友
畅捷通
T3
标准版(用友通、T6软件通用)账务上以年度账的形式存在,且各个年度间相互独立,因此就产生了年度结转这一环节。年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度,使其成为新年度的年初余额。年结的核心步骤为两步:1.1.建立新的年度账 1.2.结转上年数据。...
用友T3
年结操作详细
流程
答:
一.年结
流程
图
用友T3
年结操作流程 二.年结前的准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和...
用友t3
反
结账
的操作步骤
答:
用友t3
反
结账
的操作步骤如下:反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H...
用友T3
年度
结账
操作程序?
答:
一、年度
结账
,用帐套主管身份进入
用友
通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。二、帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。三、...
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