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用友t3结账流程
用友T3
总账已
结账
如何修改凭证?
答:
1、登陆
用友T3
,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末
结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
用友T3
软件操作方法即注意事项
答:
用友T3
有着自己的一套记账
流程
。传统流程如下:填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末
结账结账
。新版流程如下:先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号 填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。七、如果上月...
用友T3
中固定资产怎么反
结账
?谢谢!
答:
固定资产反结账 反
结账流程
如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友T3
标准版凭证怎么做
答:
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——
结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
请问
用友t3
如何进行年度帐反结转,
答:
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账
结账
即可。主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和
用友
软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资...
用友T3
软件常见问题之反
结账
及反记账
答:
反
结账
是“Ctrl+Shif+F6”
用友T3
财务软件反记账和反结账的技巧 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的.操作
流程
:第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账...
用友T3
月末
结账
和年末结账的区别,有
流程
更好!转入本年利润时的会计分录...
答:
用友T3
财务会计软件
结账
操作
流程
图:(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。(3) 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。(4) 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账...
用友T3
月末
结账
和年末结账的区别?
答:
没有区别,都是
结账
,
流程
也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。会计分录:(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 (2)如果年终时‘本年...
用友T3结账
说固定资产没提折旧
答:
1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去
用友
通
T3
软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后
结账
。2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。b、点账套菜单下的启用...
用友T3
填制完凭证 如何对账
答:
答:总账系统———月末
结账
———选择月份———点击下一步———对账———下一步———下一步———结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账),如果对账不成功则不能结账
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