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用友t3普及版年底结账流程
用友t3
反
结账
的
操作步骤
答:
用友t3
反
结账
的
操作步骤
是:1、首先
用友T3
想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套...
用
用友t3
做账前应注意什么,具体怎么操作
答:
选择要删除的凭证期间并确认。在作废凭证表中选择需要删除的凭证,点击确定。系统会询问是否整理凭证断号,根据需要选择“是”或“否”。
用友T3
是一款集产、供、销、财一体解决方案的管理软件,适用于成长型中小企业。它帮助企业实现内部业务
流程
畅通、智能化管控和立体综合统计分析,支持全面科学决策。
用友T3
怎么对帐套
结账
答:
先对总账之外的其他账套记账,在总账下生成凭证后,审核-记账-
结账
即可!笑望采纳,谢谢!
用友T3普及版
已结转下年,发现上一年度有误,如何反
结账
答:
你可以通过以下
过程
进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008
年
的帐套,反
结账
、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
T3
总账如何
结账
?
答:
用友
软件在多个模块同时启用时,总账模块要最后
结账
。以
T3
标准版为例:启用总账、固定资产、工资、应收应付、购销存、存货核算结账顺序:购销存结账--【存货结账--固定资产--工资--应收应付】--总账,“【】”中的模块不分先后顺序如果还需要了解更详细的,可以给我留言 ...
用友t3年底结账
后怎么建立新账套
答:
先对上
年
的账做
结账
,用账套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份登陆。点击年度账点击建立,建立新的一年账套。创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度账下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
t3怎么反记账反
结账t3
反记账怎么操作
答:
关于
t3
怎么反记账反
结账
,t3反记账怎么操作这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作
流程
: 第一步、反结账 进入...
在
用友t3
中如何对公司管理系统进行月末
结账
工?
答:
你启用了几个管理模块?把启用的模块都做
结账
。最后才可以做总账模块的结账工作。总账结账前,要把当月的凭证记账,该分摊的费用,该计提的费用全部做完。然后结转损益科目。全部损益科目余额为零了,就可以做总账模块的结账。
用友T3
月末结转后 下一步该干啥子啊?如果是年度结转的话 我进入系统管...
答:
2016年度帐要
结账
。然后账套主管登录系统管理,001,2016,建新年度帐,默认2017,确定,建账完成,注销。重新登录系统管理,001,2017。结转上年数据。
用友T3
的期末中的自定义结转和对应结转怎么应用
答:
期末处理,设置结转公式即可。只要是固定的都可以设置结转公式,和本年利润结转一样。自定义结转通常包括(ABCD)方面的结转。A、费用分摊 B、提取各项费用 C、税金计算 D、费用分配 自定义转账企业是用户根据自己企业的情况,对于经常要发生的转账业务,自定义凭证的样式样式和科目的取数公式,然后每月根据...
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