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用友t3普及版年底结账流程
T3
凭证怎么取消记账
答:
若是
用友T3普及版
需要取消记账,具体
流程
供您参考:以管理员身份登录用友主界面,选择“自总账-期末-对账”。弹出“对账”选项框。点击"Ctrl+H"按钮,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”的提示。单击“确定”。之后选择“总账-凭证”,单击“恢复记账前状态“。在弹出对话框中,选择相应的选项,然后单击...
用友T3
操作
流程
答:
你知道
用友T3
操作
流程
是怎样的吗?你对用友T3操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3操作流程,欢迎阅读。一系统管理 1、登录系统管理 点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;2、建立账套 点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套...
用友t3
上年
年底
还未
结账
怎样结账
答:
启用了几个模块,启用的模块都要做12月的
结账
把。是否有启用的模块未结账的。参考:http://wenku.baidu.com/link?url=Ln0Abyi3zkkqLdHczghUxTbu6iWE-WVgrDEWHP-nAumGCBsthchXMDXJ2JbD_h_gDSA2qucTfPfojmDY35PNwZFx3TFw5M8IDUVFRXz37Qi ...
用友T3
中固定资产怎么反
结账
?谢谢!
答:
固定资产反结账 反
结账流程
如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友T3
中固定资产怎么反
结账
?谢谢!
答:
固定资产反结账 反
结账流程
如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友t3
报表出来后怎么反
结账
、反记账反审核
答:
第一步:反
结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...
用友T3
总账已
结账
如何修改凭证?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友t3
反
结账
操作的方法是什么?
答:
如果想查询可以从总账系统进入,总账--凭证--查询凭证,点击确定,查看自己所做的凭证。
用友T3
导入凭证1.在安装目录下T3系统工具Excel导入导出文件中,选择到“凭证”模板,将需要凭证数据整理填写到模板中;2.点击【开始】-【T3系列管理软件】-【T3系统工具】,用账套主管登录,在【导入导出设置】...
我使用的是
用友T3
财务通
普及版
,月末
结账
的时候月度工作报告显示存货系 ...
答:
若是错误启用了存货核算,可以下面的操作:1.空
结账
存货核算后结总账 2.用帐套主管的用户名登陆系统管理,进入本帐套,修改帐套取消启用核算,
用友t3
财务通
普及版
结转上年数据后没有期初余额是什么原因?
答:
因为只建立新的年度账,还没有把去年的余额结转来。1、检查上年度12月是否已记账、
结账
;2、清空本
年
数据,重新进行年度数据结转;3、结转
过程
中及结束后看是否有相关提示。总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、...
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