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用友t3怎样结转年度账
用友T3
版:已
年结转
了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
答:
你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12
年度的帐
,当你在做12
年度账
的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的
账结转
到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;...
用友
软件
怎样
打印出
结转
下
年
答:
当
结转
完成工资模块数据后,帐套主管要退出“系统管理”。登录”“
用友T3
"中,在“总账”-“期末”-“月结”中进行总账月结。然后,再以帐套主管的身份登录,登录
年度
为新年度(假设为2012),日期为新日期(假设2012-01-01),在“系统管理”-“年度帐”-“.结转上年数据”中操作 ,单击“.结转上年...
用友T3 怎么
建立2013
年度
帐?
怎么结转
2012年的数据? 请指教!
答:
首先创建一个新的帐套 将上年的年末直接
结转
到新的帐套里就行了
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐
怎么
反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐
怎么
反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过 总账系统 进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让 记账凭证 处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友T3
-财务通普及版
年度
终了,
如何
建立下一年新帐?
答:
2019年,001账套操作完成,做结账。账套主管登录系统管理,001,2019
年度
。菜单--年度帐,建立新年度帐,默认2020。。。完成,注销。账套主管,登录系统管理,001,2020,结转上年数据-总
账结转
。完成,退出。新年度帐建立完成。启动
T3
,登录001,2020。
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐
怎么
反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友
软件
如何
建立新的
年度
帐
答:
可以参考下面方法处理:1、使用账套主管登陆需要年结的账套,打开系统管理,在系统菜单下注册,用账套主管登陆(默认账号为demo,密码demo),选择需要修改的账套和年度。2、在
年度账
工具栏下-建立。3、然后直接确定即可。4、弹出一个窗口问:是否要建立下一年的年度账,选[是]即可。5、最后会提示出年度...
用友
通
怎么
增加一个会计
年度
答:
描述:用友通在用友软件中属于
用友T3
系列的财务软件,用友T3财务软件在在现有的账套上面增加年度属于年结之后
结转年度
工作。例如:当前001账套是2015
年度的帐
,现在要在001账套中建立一个2016年的年度帐,如下步骤所示;1、需要将2015年度所有账做完之后并且做了12月份的月结(结账)。2、使用账套主管的身份...
用友T3结转
上年数据有错误
怎么
改正?
答:
可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009
年度
登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下
结转
上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证...
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