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12月的发票来年1月可以进账吗
收入、费用
发票可以
跨
月进账
不?
答:
收入发票是不能跨月的
,因为每天要根据发票申报增值税或营业税,费用发票可以跨月,也可以跨年度,但跨年度进账,企业所得税汇算清缴时会除去跨年度入账的费用发票
当月开出的销售
发票
当月一定要
进账吗
答:
1,
如果是公司销售当月开出的发票,必须当月入帐,当月确认销售收入.
;2,若是一般纳税人购材料的增值税发票,必须在自开具之日起180天内认证抵扣,否则不允许抵扣.3.小规模纳税人一般也是在收到发票即入帐,不会等到年底才入帐.
12月
发生的费用
1月份
才开来
发票
怎么
进账
答:
确实是12月发生的费用 入12月的账
1月来票后补附上 税务允许汇算请交期内补提供发票的
21年
12月份发票
最晚什么时候抵扣
答:
21年
12月份
开具的专用增值税
发票
,可以放在22
年进账
,但不能进行抵扣22年企业所得税。最好做在21年,22年计提折旧就行了。
前几年都没有
进账
,这几年有收入了,
可以
把之前
的发票
拿来做账吗
答:
不可以
。以前没收入,费用应该按发生年度入账,就是做亏损的帐,现在有了利润,可以先弥补亏损。
今年发现去年
12月份
有
一
张
进账发票
已经抵扣
了
。但是这张票未做记账凭 ...
答:
去
年12
月底应纳税额和增值税申报表数字不一致,本年按正常账务处理就
可以了
借:库存商品-原材料 应交税费-应交增值税 贷:应付账款
本月已付款,但
发票
下月才收回,
可以
在本
月进账吗
?
答:
可以做,2
月份的
时候费用已经实际发生,款项也已经支付,差的只是
一
个
发票
而已,规范的做法,2月份做入账,但是算是估价 借 工程施工-人工费(估价入账) 80000 贷 银行存款 80000 3月份收到发票,先做红字冲2月份的分录,再做 借 工程施工-人工费 80000 贷 银行存款 80000 这样,费用其实还是2月份...
支票支出去
了
,
发票
下月给会计入账
可以吗
答:
月末收到支票去银行
进账
,但钱下月才到账,先确认为收入。具体账务处理是:
1
、进账时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税 2、下月初到账时:借:银行存款 贷:应收账款 3、应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位...
开
发票
和
进账
在不同的
月份
怎么报税
答:
按照
发票
报税,因为确认收入是按发票确认。钱不同时
进账
是应收或预收款
上月开出
发票
已做收入
进账
,本月款才打进公户,那本
月的
电子回单怎么做账...
答:
如果上月根据转账支票存单已经借记了银行存款,本月就不要再做账了,把电子回单附在上
月的
凭证上或者另外保存。
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