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速达软件怎么结账
速达
财务
软件
录入凭证和结帐
答:
1、在期末结账窗口中,选中取消上期结账选项。2、单击【下一步】按钮,系统显示反结账窗口
。在该窗口中提供了三个附加选项使您在反结账时也一并进行反登账、反调汇、反结转损益的操作。此处所指的反登账、反调汇、反结转损益均针对上期凭证而言。3、单击【反结账】按钮,系统将返回到上一会计期间。
速达
3000
怎么
结帐?
答:
先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”
。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面...
速达
期初不平
怎么结账
答:
1、首先打开登录速达财务软件。2、其次在左上角找到”文件“打开,并点击余额科目进行调整。
3、最后点击结账即可。期初指的是一个会计期间开始的时间,用于财务结算。
速达软件
3000有关期末
结账
的问题
答:
1“当期存销期间小于或等于当期会计期间,请先对进销存期间作结账,再进行会计期间结账”
操作 业务-期末处理-进销存期末结账 结账以后账务就可以结账了
2,当你账务结账以后,你的利润表就可以出数了。
速达
5000工业版的结帐流程
答:
你先看下你的帐套是 进销存与账务系统结合使用还是分开使用,如果是分开使用的话 随便你先接 业务还是财务都可以,就是结财务的时候 一定要先 计提折旧 固定资产 还有工资、出纳系统这块儿做完之后才可以结总帐模块,如果进销存与账务系统是结合使用的话,那就必须先重算成本再结掉业务这边,最后 结财务...
速达
3000是不是要凭记登帐后才可以做期末
结账
答:
期末结帐的程序是:录入凭证-结转损益--凭证审核-凭证过帐 全部结束就可以做期末结帐了
速达
3000进销存系统与账务系统分开使用,采购付款
怎么
付款呢?
答:
这样你看到的只是结果,没有过程。比如,能看到现在账上有多少钱,而看不到昨天账上有多少钱,能看到现在的欠款,却看不到昨天的欠款。除此之外的区别就是没有财务账。在
结账
前要输入这些数据就可以结账了。1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本(自动生成成本结转凭证)2.业务-月末处理-进销存结账...
速达
3000pro月末
结账
步骤
答:
亲,
速达
3000进销存与财务一体化的
结账
方式分2大部,第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、希望对你有所帮助 ...
速达
3000期末
结账
答:
在屏幕下方可以看到进销存期间和会计期间.你的问题是使用"进销存与财务结合使用",但没有做进销存结帐,所以财务不能结帐.进销存结帐办法:上方标题栏--业务--月末处理 1.重算库存成本 2.结转成本(全部勾选)3.进销存期末结帐 当屏幕下方的进销存期间大于会计期间时,就能进行财务结帐了....
速达
财务
软件如何
结转上一年明细账数据
答:
速达
财务
软件
结转上一年明细账数据如下:1、按照12月份的正常月结步骤,首先凭证审核。2、凭证登账。3、结转损益。4、期末
结账
。5、执行完,期间会变成下一年的一月份,即结转完成。
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