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速达软件月底结账流程
速达
3000怎么结帐?
答:
先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”
。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面...
速达
财务
软件
录入凭证和结帐
答:
1、在期末
结账
窗口中,选中取消上期结账选项。2、单击【下一步】按钮,系统显示反结账窗口。在该窗口中提供了三个附加选项使您在反结账时也一并进行反登账、反调汇、反结转损益的操作。此处所指的反登账、反调汇、反结转损益均针对上期凭证而言。3、单击【反结账】按钮,系统将返回到上一会计期间。
请问一些专业人员
速达
3000XP进销存和账务系统结合使用,在
结账
前要输...
答:
1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本
(自动生成成本结转凭证)2.业务-月末处理-进销存结账 3.所有凭证审核并登帐 4.结转损益 5.期末结账
速达
3000pro
月末结账步骤
答:
第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账
。第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、希望对你有所帮助
速达
5000工业版的结帐
流程
答:
如果是分开使用的话 随便你先接 业务还是财务都可以,
就是结财务的时候 一定要先 计提折旧 固定资产 还有工资、出纳系统这块儿做完之后才可以结总帐模块
,如果进销存与账务系统是结合使用的话,那就必须先重算成本再结掉业务这边,最后 结财务,结财务也是先要结其他模块,最后结总帐的。。。
速达
5000/7000系列ERP系统培训课程——财务系统
月末结账
视频时间 22:14
速达软件
3000有关期末
结账
的问题
答:
1“当期存销期间小于或等于当期会计期间,请先对进销存期间作
结账
,再进行会计期间结账”操作 业务-期末处理-进销存期末结账 结账以后账务就可以结账了 2,当你账务结账以后,你的利润表就可以出数了。
速达
5000商业版期末
结账流程
答:
菜单 业务--期末处理---重算成本,然后点击 结转销售成本,生成 凭证后,就可以 进销存
结账
了。
速达
3000进销存如何
月末
处理
答:
1,
速达
3000进销存
月末
处理操作
流程
说明:作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末
结账
,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。1、进销存期末处理 进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行...
速达
5000
软件
进销存
月末
结帐
流程
答:
日常单据凭证制作-业务
结账
-进销存期末结转成本
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