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税务申报增值税与发票不相符
税务申报增值税
专票
与发票不相符
怎么办
答:
您好,税务申报增值税专票与发票不相符,
需要重新开具发票
,开具增值税发票与实际不符1、如果开具的增值税发票比实际小,可以再补开增值税发票。2、如果开具的增值税发票比实际大,如果发生在当月,就把原发票作废跨月了就要开红字冲销发票。常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,...
开出的
增值税
专用
发票
的税额
和
网上
申报
的税额相差0.01时怎么处理...
答:
可以以
申报
表为准,账上调整差异到营业外收支,如果少交了就走营业外收入,多交了走营业外支出。不过这种情况也没什么大问题,是允许有一些微小误差的,以实际金额为准就行了。一、增值税专用
发票增值税
专用发票是由国家
税务
总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济...
增值税申报
表应纳税额
和发票
汇总表应纳税额不一致怎么办?
答:
以大的为准,因为申报系统中进行数据比对时,是按大于等于
开票
系统中报税系统为要求的(因为还可能有未开票收入),只能大于等于不能小于。所以按大的报就没问题。出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入,开票系统合计税额的计算方式为每一张
发票
的税额相加,而在
增值税申报
表中的计...
开出的
增值税
专用
发票
的税额
和
网上
申报
的税额相差0.01时怎么处理_百 ...
答:
没关系,允许有一些小的误差,以实际金额为准。也许以后会出现补交一分的情况,就可以抵缴了
。1、由于四舍五入的因素,也可以不冲,留待以后冲抵;2、由于账务上多计应交税费-应交增值税0.01元,则增加收入0.01元 贷:主营业务收入0.01元 贷:应交税费-应交增值税-0.01元 若是应交税费...
增值税
在网上
申报
了,申报金额
和发票
金额不符合怎么办
答:
申报
金额
和发 票
金额不符合,会比对不通过,需要重新申报,先让
税务
局删除申报数据,再重新申报。
会计去
税务
局抵扣的进项
发票和
我
增值税
平台上确认的
发票不
一致的话要...
答:
具体查看下,认证(勾选)的扣抵进项
发票税
额与纳
税申报
的进项抵扣税额一致就行。如果认为不对,那么可能是勾选好了后,当时没有确认抵扣申报。没有过360天还可以再将已勾选的确认申报抵扣。
增值税
普通
发票开票
金额与纳
税申报不
一致如何处理?
答:
如果没有过
申报
期限,可以拿正确的申报依据到申报大厅进行更改,一般大厅
税务
人员是能够进行变更的; 过了申报期限,就只能到专管员处办理手续,有可能要罚款; 如果不是很严重的的话,可以再下期申报表上加上前期差异额,也是可以的。
开具的
增值税
普通
发票
的税额
和申报
的税额
不符
是什么原因呢?我们已经申 ...
答:
开票
的税额
和申报
的税额
不符
很正常呀,因为四舍五入的关系,有尾差的,申报时调整一下就可以了。希望能帮助到您!
增值税申报
销售额与开具
发票
额必须一致吗
答:
可以不一致,开了
发票
的收入要
申报
纳税,没开发票的收入作为无票收入同样需要申报纳税,这样就会有不一致的情况出现,希望能帮到你
会计去
税务
局抵扣的进项
发票和
我
增值税
平台上确认的
发票不
一致的话要...
答:
由
税务
机关完成解密认证,最后将认证结果信息返回企业。网上认证系统包括抵扣联信息企业采集系统(以下简称“网上认证企业端”)、税局端受理系统、税局端处理系统。网上认证企业端就是由企业完成
发票
的扫描识别或人工录入,然后通过网络税局传送相关数据,最后接收认证后的结果数据和查询相关认证发票数据。
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