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用友u8应收结账
用友U8
系统在年底该怎么
结账
呢
答:
一、年末
结账
方法:1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管...
用友u8
应付系统不能月末
结账
的原因,完成那选项是灰色的
答:
用友u8
应付系统不能月末
结账
的原因,完成那选项是灰色的 原因是楼主在
应收
款管理--设定--选项--凭证中选择了“月结前是否全部生成凭证”,并且本月有一笔“现结”业务没有制单,所以不能结账! 解决方法有两种:1、将现结业务制单后再结账!2、取消选项中的“月结前是否全部生成凭证”再结账!
用友u8结账
,
应收
账款借贷不平能结账吗?
答:
你好 你是指
应收账
款借贷方发生额不平吗?这个不影响,可以!
如何在已
结账
的
用友U8
中调整凭证?
答:
首先,反
结账
是关键步骤:1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。结账状态被撤销后,"已结账"的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。接下来,反记账:1...
用友U8结账
思路和具体流程 具体点
答:
1、正常单据记账:当单据录入审核完毕,则可在存货核算里面去进行记账操作,在正常单据记账界面进行查询,即可看到需记账的单据,然后正常记账即可。2、结算成本处理:当系统启用了采购模块,那么这个功能就往往会应用到。当存货存在上月暂估,本月来发票的情况,除了采购系统需要先做采购结算外,存货核算系统...
用友应收
模块怎么设置
结账
前生成凭证,审核后立即制单
答:
1、首先登录
用友U8
系统后,在业务导航上有个财务会记,点击,然后会弹出里面的选项,点击应付款管理,进入下一节。2、其次在应付款管理的子选项中有个凭证处理,点击生成凭证,弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“。3、最后上述步骤完成后就会弹出收付款单列表,点击选择标志,要输入1...
u8
年末如何
结账
?
答:
1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末
结账
;2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下...
使用
用友U8
普及版软件,在11月份
结账
时提示
应收
系统,应付系统未结账,但...
答:
首先,查看
应收
、应会系统是否启用,如果你确定没有启用,那么去查看会计科目,是否某些科目设置了受控系统(应收、应会),比如应收账款、应付账款等科目。
用友u8
怎么
结账
答:
用友
账务数据
结账
不复杂的。如果启用多个模块,应该在总账结账之前,完成结账。否则总账模块不能结账。总账的账务处理完成,结账操作应该在月末处理菜单下,点选结账的月份,点击结账。就能完成。
用友U8
怎样反
结账
上年的
应收
应付系统,总账已经反结账了
答:
反
结账
:总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份 然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车 反记账 :总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活,或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活,然后点 恢复月初状态。就好了。改凭证的话 就 反审核 然...
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