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用友软件如何反年结
用友
T6
软件反
记账反结账在哪里操作
答:
T6
软件反
结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
用友软件反
结账
怎么
操作
答:
用友软件反结账的操作如下:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
;2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。用友软件反结账的操作方法如下:1、依次点击总账——期末——对账;2、在弹出的窗口中,直接按Ct...
会计
用友
U8
软件怎么反
记账反结账
答:
会计
用友
U8
软件反
记账反结账的方法是:在“总账”模块中点击“期末”,选择“对账”功能,在打开的界面中按“Ctrl+H”键,会弹出“恢复记账前状态已被激活”的提示。然后点击“确定”,关闭窗口。再点击“凭证”,选择&ldquo...
用友
T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,
如何反
结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,
反结
账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
用友软件如何反结
到上期,能修改上年的帐吗。
答:
1、反结到上期:总帐——期末——结帐,ctrl+shift+F6;2、本月已记账后反记帐:总帐——期末——对帐,ctrl+H
;3、用友软件本年已开始记账后,也可以修改上年度的账,登录到上年度的账,按以上1、2、步骤操作后,进行修改,修改完成后结转到下年,重新生成下年度的期初余额。对下年度已经记的账...
用友
结转上年度后还能反结转吗?
答:
再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常
反结
账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可
反年结
。
用友
年度结账后
如何反
结账
答:
一、
反结
账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,...
用友软件反
结账
怎么
操作
答:
1. 打开
用友软件
,并登录到你的账套。2. 确保你位于需要反结账的会计期间。3. 点击菜单栏上的“期末”选项,然后选择“反结账”功能。4. 在反结账功能界面,用鼠标点击你需要反结账的会计期间,系统会进行验证,确保你选择的会计期间是正确的。5. 点击“确定”按钮,...
用友
t3
怎么反
记账反记账后怎样修改凭证
答:
第一步:反结账 1、进入
软件
,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...
用友软件
能反结账吗?
答:
1、进入财务
软件
主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。结计...
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