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用友软件如何反年结
用友软件反
结账,反记账
怎样
做
答:
不知道你是哪个版本,一般
反结
与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 1、进入
软件
,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末—...
用友
T3
如何反
记账?
答:
用友
T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...
请问
用友
财务通
如何反
结账,反审核,反记账
答:
1.
反结
账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消...
用友
U8
如何
进行年度反结账?详细步骤,谢谢!
答:
需要先进行
反结
账,然后才能进行修改。反结账方法为:必须是帐套主管身份,总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份 按快捷键ctrl+shift+f6
用友软件
中反结账和取消结账的快捷键是什么,各个版本是一样的吗?UFO报...
答:
反结
账:在结帐页面的快捷键是ctrl+shift+F6 反记账:在对帐页面的快捷键是ctrl+h 各个版本都一样的,UFO报表中,总账科目的期初余额和期末余额是函数QC\QM。
用友软件
年度帐结转下年后,再回以前的年度是没办法反结帐的
答:
方法1:一般年度结转之前都要备份数据,如果没有备份的话,用你的帐套主管进入系统管理,把年度帐—输出,删除当前年度帐打上勾,删除以后再重新建立年度帐,重新结转。方法2:假如你要修改去年12月份的东西,你就去2010当前年度
反结
账——反记账——反审核修改,假如牵扯到2011年的余额直接进入期初余额...
用友
UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账
如何反
结账。
答:
首先问下,你们是什么版本的。若是10.0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是10.0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。现在是,若你是10.0以前的版本,你只需看你2013年度期初...
用友怎样
取消结账?
答:
问题五:用友U8 结了账之后能取消结账吗?? 可以的,结账的下月登陆,在结账的地方同时按ctrl+shift+f6 ,就可以取消结账,有错的凭证可以冲销掉或作废掉再添一张。问题六:用友财务
软件怎样
取消记账和结账 第一步、反结账 1、进入
用友软件
,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图...
用友
T6财务
软件
跨年度反结账可以吗,有风险吗
答:
修改完后,重新审核,记账,结账。没有修改凭证的月份直接记账,结账。(如果是企业账套修改了损益之类的凭证到12月份的本年利润转到未分配利润凭证需要重做)。2014年12个月全部月结。打印2014
年年
末余额表。进入T6,操作日期为2015年XX月XX日。2015年度全部反月
结反
记账到1月初,这样就可以修改年初数。
用友
T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
答:
你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做
年结
把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;...
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