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上个月的发票怎么红冲
普票跨
月红冲发票怎么
操作
答:
身份证明、经营场所证明等 一、登录政府网站或电子商务平台 打开浏览器,搜索并进入相关政府部门的官方网站或电子商务平台的在线服务系统。二、填写申请表 按照网站或系统的指引,填写电商营业执照的申请表。在填写过程中,请确保所填写的信息真实、准确、完整。三、上传证明文件 根据要求,上传必要的证明文件...
发票
冲红
怎么
操作
答:
1.点击"
发票
管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一
个月
,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息...
跨月
发票怎么
冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
跨
月发票
红字冲销步骤
答:
【法律分析】:跨
月发票
红字冲销的步骤是:先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数
发票红冲
之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税...
冲红
发票怎么
开具
答:
1、进入开票系统-
发票
管理-发票填开,然后点击“负数”;2、弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步;3、填入需要
红冲
的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步;4、弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定,将自动填入发票信息;...
数电票跨
月红冲怎么
操作
答:
数电票跨
月红冲
操作方法如下:1、登录电子税务局,选择我要办税点击开票业务,选择红字
发票
开具。2、进入红字发票确认信息录入界面后,录入查询条件,点击“查询”按钮,查询需要红冲的蓝字发票信息。3、查询出的结果中,选择需要红冲的蓝字发票,进入信息确认页面,相关蓝字发票信息会自动带入,核对信息并...
发票
冲红
怎么
操作
答:
专用
发票
跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二:发票没认证。1、族贺悔由...
发票
跨
月红冲
操作流程
答:
通过税务 Ukey 版作废
红冲
1、打开税务 Ukey 版开票软件 打开进入税务 Ukey 版开票软件首页,进入已开
发票
查询菜单。2、点击查看原票 通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票,选择查看原票。3、点击负数开具 点击最下方“负数开具”按键。4、点击下一步 进入冲红确认界面,输入需要冲红发票...
普通纸质
发票
跨
月红冲
步骤
答:
普通纸质发票跨
月红冲
步骤如下:1、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要冲红
的发票
,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:跨
月发票
的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购方,但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
跨
月的
普通
发票
能作废吗?
答:
法律分析:一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废。二、跨
月的发票
是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
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