用友t3如何进行年度帐反结转?

如题所述

第1个回答  2022-11-16
1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初\x0d\x0a2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份\x0d\x0a3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额\x0d\x0a4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据\x0d\x0a5、2011年账目记账、结账。 \x0d\x0a\x0d\x0a备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!
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