比如9月此公司除了应付款,还预付了1000元给它。然后10月份汇款5000元,实际拿货5600元,那实际又预付了400元。10月的分录是:借:预付帐款-**公司 5000 贷:银行存款 5000 收到发票: 借:库存商品 5400 贷:应交增值税 200 预付帐款 **公司 5000 这样做不对吧?收到5600元的发票,如何做分录呢? 麻烦大家指点下~