暂估成本分录怎么处理?

如题所述

第1个回答  2018-01-13
原来的销售成本也要冲啊。还有暂估入账是应付账款—暂估款。
第2个回答  2018-01-13
1、估入
  借:库存商品-XXX
  贷:应付账款--暂估
  2、下月初,暂估入账要冲回
  借:库存商品(红字)
  贷:应付账款--暂估(红字)
估价入账是在没有取得发票时暂估入账的,取得发票时,就不是暂估入账了。暂估入账可以用入库单作为附件。
相似回答