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增值税纳税申报表应纳税额大于实缴税额原因是什么
如题所述
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第1个回答 2023-03-28
纳税申报表上的应纳税额一般与实际交的税是一样的。
特殊的情况,一般只有查补增值税或者所得税清算补交的所得税。
另外一种情况就是交增值税时的附加税费。
相似回答
应交增值税和
实缴增值税
相差九分钱,会计分录
怎么
做?
答:
这种情况属于正常情况
。
产生的原因是在增值税系统中对多份增值税发票进行价税分离计算时,产生的四舍五入的差异
。这种情况一般应该这样进行账务处理:如果是应交比实交多9分,实际是一种冲账处理,则:借:应交税费--应交增值税(销项税额) 0.09 贷:营业外收入--政府补贴收入 0.09 如果应交...
小规模
纳税
人以前年度的应交增值税已
实缴增值税
不一致
怎么
处理_百度...
答:
在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可.3. 但最好是将上月凭证及相关账簿更正,以确保
应缴增值税
科目余额与
增值税申报表
一致.补充:
实际缴纳
的税金比计提税金多了的原因有2种情况:1、实际缴纳的税金是正确的,...
申报表
上的
缴税
金额比账上多了一分多钱,
怎么
调账
答:
1、下月申报的时候,在
增值税纳税申报表
附表一中多报一分钱就可以了(可能是增值税纳税申报表附表,填写的销售数据后,税额一般有几分钱的差异,税额要按增值税开票系统上的税额填写)。2、如果
应纳税额
与
实缴税额
有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴...
报表增值税
比账上少一分钱,如何调?
答:
可能是增值税纳税申报表附表
,填写的销售数据后,税额一般有几分钱的差异,税额要按增值税开票系统上的税额填写)。2、如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴税款并在次月的增值税申报表中填上补缴的税款。
增值税纳税申报表
?
答:
一、《
增值税纳税申报表
(适用于一般纳税人)》填表说明� 本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税一般纳税人销售按简易办法缴纳增值税的货物,也使用本表。�(一)本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值
税应纳税额
的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。�(二)本表“填表日期”指纳税人填写本表...
应交
增值税
为负数了,而且金额特别大,我应该
怎么
办
答:
增值税纳税申报表
所列
应纳税额
一般情况下不可能为负数,进项
税额大于
销项税额,应该以销项税额为限作为实际抵扣进项,多余部分留待以后抵扣。
预缴
增值税款超过
实际
应纳税额
如何在
纳税申报表
填列
答:
在28栏,“分次预
缴税额
”栏填写
实际缴纳
的金额。多出
应纳税额
部分,如果不申请退税,会自动计算为期末留抵税额。
大家正在搜
增值税纳税申报表本期预缴税额
增值税纳税申报表上期留抵税额
实缴增值税税额怎么计算
纳税申报表实际抵扣税额
增值税纳税申报表在哪看
小规模增值税纳税申报表
实缴税额 是什么
增值税实缴税额
应缴和实缴增值税的区别