现在要接收别人的会计工作,仓库账簿与电脑账不平,我应该怎么办?补充提一个问题,交接过程中要注意什么呢?我是个新手,她是个做了几年的会计,她现在要走了,调到我们公司的其他分公司去,很多事都不管了,说什么等我接手后,慢慢查。我该怎么办?
应以实物帐即仓库帐为准,然后会计把核对后的差额报给领导批准核销,这样两个帐就都平了
可是也有人说应该以财务存货的账面结存做基准?不过我感觉那个误差比较大
不管谁说,仓库实物和财会账面对不下来,如果实物多或少都要调整财会账面的,因为这才是解决问题的办法。