如果以前做账的话直接借:应收账款 贷主营业务收入 应缴税费 但是这一笔会计分录以前没有做,现在收到了8万多销售货款,应该怎么做,直接做银行存款 贷应收账款,那应收账款不是一直在账上销不掉啊。麻烦了。谢谢指教
7月为第一个月辅导期,税票不能抵扣。
这样做这个月不是要多交税
追答既然是以前的货款,当初对方也没有要求要增值专票的话,就不需要,给他们开专票,先在账上挂一笔虚的其他应收款项,然后再冲掉就行了。
本回答被提问者采纳我们现在是第一个月辅导期,税票不能抵扣,如果做收入要多交好多的税啊,请问还有其他方法没有?
追答辅导期是可以抵扣的,只是要到次月到税务进行比对,符合后再抵扣。也就是第一个月要先交税。
比如:7月进项:8万,销项7万;8月进项:6万,销项12万;
7月要交7万,8月要交税=12 - 8 = 4万。
想第一个月少交税,只能不开票或少开票。
我就是那个意思啊,因为7月要先交税嘛,如果销售做多了就会多交税是不是嘛。
追答办法就是不开票或少开票。没其他办法