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请问做内账时,我们花7个点到外面买5500进项税票怎么做会计分录啊
如题所述
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第1个回答 2012-03-24
借: 费用类科目 385
贷:库存现金/银行存款 385
第2个回答 2012-03-24
借:营业费用 5500
贷:现金 5500
相似回答
内账
计提税费
怎么做会计分录
答:
内帐的
增值税处理,建议不设
进项税
/销项税,不设置应交税费科目,将进项税和销项税计入成本和收入,交的增值税直接做费用处理。其他税费计入税金及附加科目,跟外帐一样的账务处理。
请问内账
原材料入账时增值税
进项税
如何处理以及内账中销售时销项税如何...
答:
1、由于你没有每笔核算销项税额,
内帐的
做法中,购入和销售的分录都没有错。但是在每个月缴纳增值税时,建议你在内帐中,将缴纳的增值税冲减销售收入,以体现增值税价外税的特点。借:主营业务收入 贷:银行存款 2、内帐不对税务局,你把缴纳的税收拿到外帐去
做,在外
帐中体现出来,方便以后查税。...
内账
的增值税
怎么做
答:
7.**账务处理**:
在内账
中,会计需要根据发票和税务报表,对销项税、
进项税
、应纳税额等进行准确记录,并反映在财务报表中。8.**审计和归档**:保留所有与增值税相关的凭证、发票、报表等文件,以备税务审计时使用。由于税法、会计准则和行业实务可能会有变化,建议企业在处理增值税相关事务时,咨询专...
...财务
内账怎么做
增值税销项税和
进项税
抵扣
会计分录
?
答:
收到工程款:借:银行存款或应收账款 贷:应交税费_应交增值税(销项税)贷:工程结算 采购原材料物资:借:原材料 借:应交税费_待认证进项税额 贷:银行存款 进项税额认证纳税期申报抵扣:①借:应交税费_待抵扣税额 贷:应交税费_待认证进项税额 ②借:应交税费_应交增值税(销项)贷:应...
做内账
的不用记提税金,那本月发生的销项税金和
进项
税金如何
做分录
呢...
答:
做内账
也是要计提税金的。根据你当月的销售额(不管有没有开发票)计提税金,然后再做支付税金的分录。
内账
含税收入收10
个点会计分录怎么
写
答:
1. 借记"银行存款"等科目,贷记"其他业务收入"。2. 对于内账含税收入收取10个点的情况,银行存款作为资产类账户,增加时记在借方,减少时记在贷方。3. 其他业务收入属于损益类科目,其借贷方向为贷加借减。该科目用于登记企业其他业务活动实现的收入,并在期末转入“本年利润”科目。结转后,该科目应...
内账
含税收入收10
个点会计分录怎么
写
答:
内账含税收入收10个点,银行存款是资产类账户,对于资产类账户,增加的时候记在借方,减少的时候记在贷方;其他业务收入属于损益类科目,借贷方向为贷加借减,科目贷方登记企业其他业务活动实现的收入,借方登记期末转入“本年利润”科目的其他业务收入,结转后该科目应无余额。
在内账
处理时,不管是含税与...
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