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用友u8怎么反结账到上一个年度?
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第1个回答 2023-05-26
一:登陆到需要反结账的年份
二:反结账
三:反记账
四:反审核
五:修改对应数据
回答不易,望采纳
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用友u8反
记账
反结账怎么
操作?
答:
会计
用友U8软件
反记账
反结账
的方法是:在“总账”模块中点击“期末”,选择“对账”功能,在打开的界面中按“Ctrl+H”键,会弹出“恢复记账前状态已被激活”的提示。然后点击“确定”,关闭窗口。再点击“凭证”,选择&ldquo...
用友u8怎么反
记账啊?
答:
1. 以账套主管的身份进入软件,点击“期末”-“结账”。2. 选择需要
反结账
的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。3. 点击“期末”-“对账”,取消勾选“对账”,点击“确定”。在
用友U8软件
中,反记账功能主要用于更正...
如何用友U8反结账
答:
进入总账系统后,点击“结账”,进入反结账
。按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账。点击“实施导航”,选择“实施工具”,点击“总账数据修正”。确定好日期后,点击“确定”进行反记账,
必须要反结账之后才能进行反记账操作
。
用友u8的反记账功能在哪里
用友u8反
记账
怎么
操作
答:
1、可以参考以下操作: 取消记账 激活“恢复记账前状态”菜单 (1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。2、 (2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。3、 (3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。4、 注意: 如果退出系统后又重新进入系统或在“...
用友U8
可以反年
结账
吗?
答:
固定资产管理子系统年底结账了是不能
反结账
的。 查看原帖>>
请问
用友u8
可以跨
年度反结账
吗?
答:
跨
年度反结账
的方法:1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)
用友u8
为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、...
用友
软件
年度
结转
如何
操作?
答:
1、
U8
10.0以上的版本数据在总账年末12月“
结账
”后,系统就可以自动新建
年度
数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账 3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据...
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