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跨月冲红发票怎么样退税
冲红
的
发票
税款已经交了,
怎么
办
答:
举例说明:如果当期开具了一张金额10万,税额5000元的专票,属于简易计税情形,对该发票进行
冲红
后,在申报时,附表1按照
红字发票
填写如下截图:在主表则按照以下方式填写:因为简易计税没有期末留抵的说法,所以冲红就会形成应该要退还的税款,只不过实务中,企业也不会去申请
退税
,申请了也没那么快审批下来...
当月无收入
冲红
能
退税
吗?
答:
开具红字增值税专用
发票
申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》.当月无收入
冲红
能
退税
吗?这个问题的解答,希望能让会计朋友们有一些参考.企业有的时候在业务往来时比较保守,跟不上时代步伐,就渐渐被淘汰,资金链断裂的情况下就面临无收入,刚才编者讲解的企业开具发票的问题,大家应该能明白怎么做了.
出口
退税红字
冲减
怎么
操作
答:
出口
退税红字
冲减:填写出口
发票
负数申请审批表,提交税局审批,审批通过之后,在出口发票开具系统填写出口退税负数发票的开具。出口退税红字冲减的账务处理是,借:主营业务收入—出口收入,贷:应收账款等科目。
冲红
的
发票
税款已交
怎么
办
答:
对于
退税
款,一般不会去申请退税,而是留在申报表中,作为以后缴纳税款的抵减项。冲红的发票税款已交,如果对于本期发票的修正,企业可以通过作废的形式来进行
冲红发票
税款的处理。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或...
税率开错了
跨月怎么
申报
答:
对此前代开增值税发票已缴纳的税款,纳税人可以向税务机关申请
退税
.税率开错了
跨月怎么
申报?最好在自己开发票或是拿到发票时就要马上检查,税率开错是很明显错误了,及时发现及时纠正,也不会等到跨月了亲自去跑税局一趟这么麻烦.另外,必须要在申报之前开张
红字发票
冲掉,没开红字发票不能申报.
简易征收开具的增值税
发票冲红
票
怎么退税
答:
不能退,只能再开
发票
时抵
开错增值税
发票退税
手续
怎么
办?
答:
税是不会退的,是通过开具
红字发票
冲收入的办法解决。需要购方写个拒收说明(如你在7月去办理红字通知单的话这个说明可由销方写,过了7月就只能购方写了),然后销方在开票系统中打印开具红字发票申请单,然后去国税局办理开具红字发票通知单,最后回去录入通知单号开张红字(负数)发票就好了。
...已经
跨月
,要
怎么
处理?如果要交税,
冲红
后可以
退税
吗?
答:
你好!仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激!一笔业务开了两次专票,已经
跨月
,要交税,
冲红
后可以
退税
或留抵哈!
发票冲红
当月可以申请
退税
吗
答:
不可以。根据会计学堂网显示,当月开具的发票,只需作废,因为尚未缴纳增值税,也就不需要申请
退税
。
发票冲红
,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思。
增值税专用
发票冲红
后
如何
申请
退税
?谢谢了,大神帮忙啊
答:
基本上是不会退的。留到下次抵扣吧
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