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用友软件结转下年
用友软件
问什么
结转
不到
下年度
呢?
答:
这个是
用友软件
数据
结转
的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。
用友
T3财务如何年结
答:
4、创建成功了之后,然后要退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建那个新
年度
了,然后登录。在年度帐下面——
结转
上年的数据,首先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到T3
软件
,”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账。同时...
用友软件
T系列如何
结转
上年的余额
答:
这个问题得分为两种情况:状况1:上一年度并没有做完,不需要进行
结转
期初余额,但需要进行新一年的财务处理。这个时候T系列
软件
可进行建立年度账操作,新建下一年度;T+/U8系列则需要添加下一年度会计期间;即可操作
下年
财务处理。待到上一年度全部做完,上年年底结账完成之后再进行年度数据结转。状况2:上...
用友
t3怎么年结,怎么
结转
上年数据。
答:
4、创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选神竖链择刚刚创建的新
年度
了,登录再点击。在年度帐下面点击
结转
上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到T3
软件
,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初...
你好,请问
用友软件
里面反结账上年的凭证后,年末数有改动后要怎么做,才...
答:
1、如果你
下年
没有业务发生,反结账之后,把你改动的数据做成凭证,对这凭证再审核记账,结账。登录系统管理,重新
结转
上年数据,下年数据就变过来了。2、如果下年已经有业务发生,那就比较麻烦。如果凭证量少,做完1步骤以后,再把凭证录进去。如果太多的话,你可以试着从数据库里面复制。
用友软件
年度帐
结转下年
后,再回以前的年度是没办法反结帐的
答:
方法1:一般
年度结转
之前都要备份数据,如果没有备份的话,用你的帐套主管进入系统管理,把年度帐—输出,删除当前年度帐打上勾,删除以后再重新建立年度帐,重新结转。方法2:假如你要修改去年12月份的东西,你就去2010当前年度反结账——反记账——反审核修改,假如牵扯到2011年的余额直接进入期初余额...
在
用友软件
中
结转下年度
帐中重新结转要不要紧
答:
1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就
结转年度
帐。2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据。(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应...
用友
t3打印出来的
年度
明细账摘要中怎么没有
结转下年
啊
答:
总账选项中的账簿标签页有相关设置选项。如需要,请设置。
用友
怎么
结转
本年利润?
答:
在本月其他凭证都审核记账之后 就可以点击损益
结转
了 自动生成结转凭证保存就行了 问题八:用友t3怎么结转本年利润 手工填制凭证,把本年利润结转到未分配利润。问题九:
用友软件
本年利润结转未分配利润的操作 进入总帐 进入期末 进入转账定义 选择期间损益 进入转账生成 点击期间损益结转 问题十:请问...
用友
T3月末结账和年末结账的区别,有流程更好!转入本年利润时的会计分录...
答:
借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 (2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计
年度
企业是亏损的,作如下处理:借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
用友
T3财务会计
软件
结账操作流程图:(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末
结转
必须全部...
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