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用友软件如何反记账
老师您好,我刚用
用友软件
,在月“末期间损益结转时”操作有误,我想重新...
答:
你要把之前已结转的凭证删除了才能重新结转生成新的凭证
用友
U8,我从11月份起开始用U8
软件
,且11月账已结,12月还可以改11月的期...
答:
可以改的,首先得反结账|
反记账
至11月|以11月1日是日期登录系统,并修改期初数,以11月30日的日期登录系统,记账并结账。
单位有一个没有加密狗的
用友软件
答:
先进系统管理-ADMIN-进入后,选择账套备份到一个新建的文件夹中单独存放。不管有没有加密锁。只要你备份成功了。数据就不会丢失。有加密锁只代表是正版
软件
。没加密锁可能是PJ了或者是软加密(
用友
软加密的客户少)。正常情况下,你可以反月结,
反记账
,去查询。但是如果你是PJ的软件。自己把握吧。
用友
通打印单张凭证?
答:
操作方法是:打开
软件
,进去总账,打开凭证打印,点击打印,选择单张凭证后打印即可。
用友
精算版中 使用过的二级科目下
如何
新增三级科目
答:
直接增加 5020201 旧办公费5020202 纸张费 增加过程 必须所有人退出
软件
你的电脑部能打开任何模块 即打开电脑后直接进入设置里的科目设置 直接增加科目 若有提示全点“是” “下一步” 直到添加成功
用友
总账年度数据结转问题~急急急~
答:
双击,然后把他停止运行 3、进入admin文件夹里面,吧A(ZT001)帐套里面的2008文件复制,黏贴到你新建帐套B(ZT002)下面.4、打开显示器右下角那个带绿色箭头的图标。点运行,进入B帐套,该帐套里面只有你08年的账本,完了,你进行
反记账
反结账。到9月份后,就可以了,再补上你的凭证 ...
用友
政务r9
如何
做年终结转
答:
还有一点是,有时在结账时会出现某个月不平,不让结账,但是进行帐表输出查看都平了,这个问题不知道是bug还是什么,是由于您那个月进行了单张凭证
反记账
操作造成的,这个问题您只需要登陆出现问题的月份,然后使用反记账功能,对全月凭证反记账(注意是在弹出的凭证反记账对话框中点击 全月凭证反记账 ...
已经
记账
的凭证可以修改吗?
答:
深入解析:
如何
在已结账的
用友
U8中调整凭证?反结账、
反记账
、反审核操作详解在日常财务工作中,我们遵循严谨的流程:填制凭证、审核、记账,然后结账,一旦进入结账阶段,凭证的修改就变得复杂。但别担心,遇到需要修改的情况,可以通过一系列反操作来实现,包括反结账、反记账和反审核。让我们一步步来学习...
用友
渠道[TR(1-4)T3标准版产品学习]测试题
答:
(B)填制凭证审核凭证出纳签字
记账
(C)答案A和B (D)填制凭证出纳签字记账 17、固定资产系统通过卡片管理可以完成以下哪些功能( )(A)查看卡片快捷信息 (B)查看卡片 (C)自定义查询表 (D)凭证查询 18、关于销售模块反结账正确的表述是( )(A)由反结账月份的上个月注册登陆进行反结账 (B).由反...
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