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用友t3软件怎么建年度账
用友T3
,2014
年年度
结转以后,发现有误,2015年也记账了,现在
怎么
反结账修 ...
答:
发现2014年的有错误?需要修改2014年的账务吗?你可以直接用2014年的日期跟会计期间进入,把2014年12月份的财务反审核反记账,修改完成后,在到系统管理中进行结转新
年度账
用友T3
,发现2014年12月份记账错误,但是已经结转至2015年,且记账至6...
答:
可以。既然你提问了。说明你操作不是很熟悉,选一种简单的给你。先进系统管理备份该账套。进
T3
图标2015年,反月结,反结记账,直到1月的凭证都是未记账状态(这样就可以修改年初啦)进T3图标2014年12月31日。反月结,反记账,反审核,修改凭证,如果修改后影响损益,重新用系统结转一张。重做本年利润...
用友
t6
如何
结转
年度账
答:
一、在做年度结转前要做好备份 二、完成数据备份后,进行建 立新年度的
年度账
三、结转上年数据 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选...
用友T3年度
转账后,预付
账
款有余额,但是资产负债表里年初数没有数值,为...
答:
检查报表公式,资产负债表应该不要借贷方,如果确定公式没有问题,到格式里,右键该单元格属性里设置为数值
用友
财务
软件
新
年度账
注册问题
答:
2005财务通,比较老的版本了,建议升级。需要做年结,才可以做新的
年度
帐。可以去我们的新浪空间了解更多
用友软件
信息。百度不允许贴空间地址链接,空间地址,点击我的百度用户名,查询用户资料即可见。
用友T3
在
年度
结账是,先对这个月进行损益结转后,然后填写了把整个的本...
答:
把本年利润结转到未分配利润之后,不需要在结转一次了。如果是盈余还需要计提一下法定盈余公积就可以了,然后就可以将将本
年度
结账了。
用友
渠道[TR(1-4)
T3
标准版产品学习]测试题
答:
[TR(1-4)
T3
标准版产品学习]测试题1、库存系统不允许结账可能是下面哪种原因( )(A)采购系统未结账 (B)销售系统未结账 (C)核算系统未结账 (D)总账系统未结账 2、收款结算单核销后如何取消?( )(A)客户往来里取消操作进行选单操作 (B)收款结算有删除按钮 (C)销售往来
账
里有删除按钮 (D)不...
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