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用友t3怎么恢复作废记账凭证
用友T3
软件显示:无可
记账凭证
或上月未结账,不能记账!
答:
手工帐没有业务就不用结账,但是软件里规定了每个月份都必须结账,所以哪怕没有业务发生也必须结账,不然软件检测到1月份没有结账自然不允许2月份
记账
,这个问题很清楚吧?
用友T3
出纳签字显示无符合要求的
凭证
是
怎么
回事?
答:
如果输入的查询条件没有错的话:1、找不到要签字的
凭证
,不能执行出纳签字的操作。2、没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。3、没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。4、总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。解决方法:1、确认是否为收款凭证和...
用友记账
不显示
怎么
办
答:
问题七:用友正常单据记账找不到单据 单据 审核没有?问题八:
用友T3
软件显示:无可
记账凭证
或上月未结账,不能记账! 手工帐没有业务就不用结账,但是软件里规定了每个月份都必须结账,所以哪怕没有业务发生也必须结账,不然软件检测到1月份没有结账自然不允许2月份记账,这个问题很清楚吧?问题九:...
用友T3
专用
凭证怎么
打印
答:
关于
用友T3
专用
凭证怎么
打印?这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、【场景一】使用A4纸打印凭证、账簿打印机的选择,建议使用激光或喷墨的打印机,将打印设置为默认,2、打印设置步骤:依次点击,总账-设置-选项-账簿-凭证账簿套打(不勾选),确定;3、打印凭证...
T3用友
软件会计
记账
,试算结果不平衡
怎么
办??
答:
二、如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:1、取消所有的记账和审核。2、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。3、若是初始登录没有错误,逐笔查看未
记账凭证
是否有问题,找出差错更正后重新审核,如果可以通过,再做记账审核等...
你好,我是会计新手,
用友T3
结转完的年度帐
怎么
反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过 总账系统 进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让
记账凭证
处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友t3
财务通普及版
凭证
打印
怎样
设置
答:
第1步、打印
凭证
分两种,一种是用友专用的纸张,一种是咱们平时用的A4纸张。用操作员登录到
用友T3
财务软件。第2步、用友专用的纸张设置步骤如下,登录用友T3财务软件,依次点击总账——设置——选项,这个时候弹出一个对话框,然后找到“账簿”,然后找到窗口左上角“凭证、帐套套打”,“用友专版”,...
你好,我是会计新手,
用友T3
结转完的年度帐
怎么
反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让
记账凭证
处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友T3
年度结转后
如何
生成结转
记账凭证
?
答:
系统管理——系统——注册——用户名:帐套主管,密码,选择帐套,新的年度——确定——年度帐——结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。我是佛山顺德的朋友,大家可以多交流
公司新装了
用友T3
普及版的财务软件,现在我从四月开始建账的 没有设置期...
答:
对于没有经济业务、新开的公司,可以不设置期初余额。进行操作。设置期初余额,在“总账”-“设置”-“期初余额”中进行,实际上就是将建立电脑
账
前一期的资产负债表余额,结合明细账的内容,填制在系统提供的试算表上。经过试算平衡,就OK了。至于一笔借款,在以后月份,按照一般程序处理就好了。(请...
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