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用友t3年终结账流程
凭证做完了,
用友T3
怎么操作记账结转
答:
5、月末
结账
总账系统———月末结账———选择月份———点击下一步———对账———下一步———下一步———结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)6、1、初始报表 进入
用友
通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→...
用友T3
如何建立
年度
帐?
答:
1、首先打开
用友T3
,使用帐套的主管账号登录。2、然后点击打开主菜单栏中的“
年度
账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。5、然后等待完成就可以了。
用友T3
总账如何反
结账
、反记账?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友T3
的期末中的自定义结转和对应结转怎么应用
答:
期末处理,设置结转公式即可。只要是固定的都可以设置结转公式,和本年利润结转一样。自定义结转通常包括(ABCD)方面的结转。A、费用分摊 B、提取各项费用 C、税金计算 D、费用分配 自定义转账企业是用户根据自己企业的情况,对于经常要发生的转账业务,自定义凭证的样式样式和科目的取数公式,然后每月根据...
用友t3
怎么进行反
结账
,反记帐,反审核?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友T3的结账
顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
答:
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——
结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
t3
反
结账
的
操作步骤
答:
t3反
结账
的
操作步骤
用友t3
反结账的操作步骤:一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份.二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码.三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账....
用友T3
期间损益结转如何操作
答:
用友软件中期间损益结转是指:将损益类科目(收入和支出)结转到本年利润中。标准是每一个月做一次损益结转。以下使用
用友T3
财务软件描述期间损益结转
步骤
:1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击...
用友T3
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友T3
怎么对帐套
结账
答:
先对总账之外的其他账套记账,在总账下生成凭证后,审核-记账-
结账
即可!笑望采纳,谢谢!
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