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期初如何建账
期中
建账如何
处理?主要是前期没有做账?那些科目数据
怎么
处理?
答:
对于能找到的单据或原始凭证,补记所有的凭证,如果不涉及纳税事项,建议按发生时间补记,这样对以后的会计记录和财务分析有利,起码可以对发生的经济行为追溯和比对。对于不能找到的采购、消耗或收入,只能一点点屡了,请相关人员或部门协助。资产(流动资产、固定资产、无形资产)按盘点数量,单价参考市场...
会计起初
建账如何
输入
期初
数
答:
你用的什么财务软件,新设帐套时,有余额录入,失算平衡
NC系统已建账并做了凭证,但是我在结账时提示
期初
未
建账如何
处理?
答:
帐套设置,
期初
数据,
建账
,导入期初数,试算平衡,确定 是需要先删除凭证.如果你想还是原来那个凭证号,就要先到总账进行凭证整理.点击整理凭证后,有一个询问框,问是否还需整理凭证断号.请点击"否".这样,你再生成的凭证就还是原来那号了.还有一个前提,就是你在总账的"设置"_"选项"_勾选了"自动...
用好会计
建账
时会计准则错了,
如何
修改
答:
你好,一般
期初建账
时会计准则一旦确定就不得变更了,如果想更改,为了省事,可以将原账套备份,然后重新建立新的账套,再将原账套的数据导入新的账套,但是不保证准确性,也不是所有的财务软件都可以,如果是刚开始建账套还没有录入太多业务,建议还是重新建吧。
在管家婆软件里
如何
修改第一次
建账
的
期初
数
答:
期初建账
的数据开账以后不能修改,但是有些状况例外,就是开账以后没有录入单据,还可以在开张那里面进行反开账处理,这样就可以返回到期初,继续进行数据修改,还有就是录入了一些单据,这些单据如果不是很重要可以不保存,不然的话就全部复制到业务草稿里面,然后做系统重建,记住不能点选清空草稿和期...
金蝶年中新建帐套损益类
怎么
录啊?累计借方,累计贷方,
期初
余额,本年累计...
答:
损益类不要填累计借方和累计贷方,照着利润表的金额将本年累计实际发生额填好。年中
建账
损益类科目数值,把损益类各明细科目的借、贷方累计发生额录入
期初
余额。本年利润在年中时,借、贷方的累计发生额是不相等的,借方累计发生额大于贷方发生额时,在利润表中表示亏损;贷方累计发生额大于借方累计发生...
如何
在速达3000中输入
期初
余额啊?
答:
1、 固定资产初始化和帐务初始化要求独占帐套,在网络版的情况下,只允许一个客户端登陆;如果有一个客户端正在操作固定资产初始化或帐务初始化,其他客户端就无法登陆该帐套了;2、 帐务初始化中的“本年年初”列是不能输入的,只能输入“
期初
余额”和“本年累计”,软件自动按照科目的借贷方方向...
期初建账
应收账款科目错误,后发现
如何
调整
答:
金额,还是名称?金额错误直接红字冲销,电子做帐就直接负数。就行了 名称,删了吧
期初建账
时应收账款少记了许多,现收回账款,可不可以做其它收入处理,如 ...
答:
2、如果重新建账太麻烦,那就应该是:
期初建账
时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:应收账款 贷:利润分配---未分配利润。二、如果是整套帐,是不可能做到只有银行存款一个科目的,只能说有单独反映银行存款这一个科目的分类账,也就是银行日记账或者流水账...
用友T3标准版,
建账
已启用固定资产模块,由于
期初
没有固定资产,下月就有...
答:
用友T3标准版,
建账
已启用固定资产模块,由于
期初
没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧,所以,下月有固定资产新增,下月做新增处理,折旧在下下个月计提。 结账时显示固定资产未结账,建账是1月,说明1月结账的时候只结了总账的模块,固定资产模块没有结账。应该把...
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