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月初付款月末收到发票怎么做分录
本月
付款
下月开
发票怎么做
会计
分录
答:
付款
时 借:应收账款-公司名称 贷:银行存款(或者现金)下月
开票
借:成本或者费用 贷:应收账款-公司名称
已
付款
但未
收到发票
的
如何
记录会计
分录
答:
1、资信报告已
付款
,当月未
收到发票
,会计
分录
如下:借:预付账款或者其他应收款贷:银行存款2、6月收到发票后,会计分录如下:借:管理费用贷:预付账款或者其他应收款3、已付款,且收到发票,但未抵扣,会计分录如下:暂估入库: 借:原材料待摊费用-暂估税金贷:银行存款次
月初
:红字冲回。认证时,正常...
已
付款
未
收到发票
的会计
分录如何做
?
答:
在企业日常生产经营活动中,企业和别的商品产业合作时,财务已经
付款
给对方,但是却没收到对方的发票,那么已付款未
收到发票
的会计
分录
该
怎么做
?已付款未收到发票的会计分录 1、已经付款未收到发票:借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款 2、收到发票后:借:管理费用 贷:预付账款/其他应收款 预...
先
付款
后
收到发票怎么做
会计
分录
答:
先
付款
后
收到发票怎么做
会计
分录
先付款后开票,可以通过预付账款核算,借预付账款,贷银行存款;收到发票后借相应科目,应交税费,贷预付账款即可.预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项预付账款按实际付出的金额入账,施工企业的预收账款主要包括预收工程款、预收备料款等.企业应设置"预付账...
费用先
付款
次月
开票怎样做分录
答:
费用先
付款
次月
开票账务处理
是:1、先支付款项的时候,借:预付账款—某某单位,贷:银行存款等科目。2、次月取得相关费用
发票
的时候,借:管理费用等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款—某某单位。
已
付款
未
收到发票
的会计
分录怎么写
?
答:
费用报销时如果发生冲突很大程度上是因为发票的问题,由此可见发票在费用报销中格外重要,当碰到已
付款
未
收到发票
的情况时,会计人员
该如何写会计分录
?已付款未收到发票的会计分录 已付款未收到发票需要做暂估入账处理。1、当月,材料或商品暂估入库,以入库单或收料单作为附件:借:原材料/库存商品 贷:...
请问:已
付款
,但7月才能
收到发票
,
怎样做分录
?谢谢
答:
待七月份
拿到发票
后,如果你先前估的单价一模一样,则直接做:借:应交税金——应交增值税(进项税额)贷:预付帐款——XXX 如果当时估价入库与实际不符,则先冲回暂估
分录
:借:库存商品——XXX(红字)贷:预付帐款——XXX (红字)重新按发票金额入库 借:库存商品——XXX 应交税金——应交增值...
先
付款
后
收到发票怎么做
会计
分录
答:
先
付款
后
收到发票
会计
分录
,支付款项的时候,借:其他应
付款
、预付账款等,贷:银行存款、库存现金等,收到发票的时候,借:库存商品、原材料、管理费用等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款、预付账款等,预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应...
先
付款
后
收到发票怎么做
会计
分录
?
答:
企业在生产经营的过程中经常会提前向客户付了款,最后才收到客户的发票,这种情况下应当通过“预付账款”科目核算,相关会计
分录
应如何编制?企业在先
付款
后
收到发票
时的会计分录 1、当企业向相关的供应单位进行预
付款
项时的会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款 2、企业在收到所购买的物资及其发票...
已
付款
未
收到发票如何写会计分录
?
答:
企业在生产经营过程中,购买商品
支付货款
后,如果没有收到对应发票,应做预付账款科目处理,相关的会计
分录怎么写
?已
付款
未
收到发票
的会计分录 1、当月未收到发票,会计分录如下:借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款 2、收到发票后,会计分录如下:借:管理费用 贷:预付账款/其他应收款 3、已支付...
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