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总账金额错了怎么改
用友有个科目
总账金额
和明细金额不一致是
怎么
回事?
答:
这个问题是这样,你可能使用了一级科目做了凭证,开始后来又加了二级,建议把关于这个科目的凭证拿出来查下,肯定能修复。这个问题不是数据库问题,建议不要随便去搞数据库
...资产系统增加固定资产产生的凭证
金额错误
,该
如何
进行?
答:
发现凭证有误并且已经结账的,可以在下一期做一张更正
错误
的凭证就行了。
总账
和明细账不平
怎么
调整
答:
总账
和明细账不平,首先要查明原因,如果总账平衡的话,必然是明细账漏登,只要补登即可,若是少记则划线改正即可.不需要做分录调整.
对于已经结账后发现凭证
错误如何
更正
答:
结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上
更改
。在字、号栏中填写“调帐”;并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因;如果是少计了,直接记上差额;如果是多记了,应该用红字冲减;借贷方向记反了,用红字冲减错误。 这种错误不是由于凭证编制时的科目或
金额错误
...
...
总账
和明细账的
金额
都对不上,
怎么
处理。可不可以只调总
答:
按理说是不能随意调帐的。必须查找出
错误
的根源,再予纠正。如果月末总帐平衡关系没有问题,图省事的话,可以将明细帐调整一下,使其与总帐
金额
相等。但,这种做法是不规范的。仅供参考。
用友U8对账
错误怎么改
答:
1、找到
总账
-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。2、点击“新增”按钮,新增一个对账规则。3、对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。设置完成后保存...
财务账套启用一个月后发现科目初始化数据
金额错误
,该
怎么
做账务...
答:
所以,你将3月末
总账
数据与初始化期初
余额
数据一一核对,找出那几个有误差的科目,再作调整分录即可。 请注意,在作调整分录时,要:借:某某科目 ***(红字),贷:主营业务收入 ***(红字)。并在摘要栏内注明调整初始化
错误
。因为使用财务软件处理账务,损益类科目如果发生反方向的业务,最好以...
登记现金日记账时数字
写错了怎么
办
答:
2、红字更正法。(1)因记账凭证科目或借贷方向
错误
导致登错账户或登错方向。具体操作:用红字填写一张与原错误记账凭证完全相同的凭证,登记入账,以示注销原记账凭证,再用蓝字填写一张正确的记账凭证,重新登记入账。(2)原记账凭证科目和借贷方向均正确,但
金额
大于应记金额,导致账簿记录金额多记。
实收资本在建账初期记录
错误
,应该
如何
调整
答:
实收资本在建账初期记录
错误
,按错账更正方法进行调整。实收资本入账分录:借:银行存款 贷:实收资本 红字冲减误入现汇
金额
:借:银行存款(红字)贷:实收资本(红字)
用友结账后发现凭证
错了怎样
调账
答:
也是汇总登记
总账
的根据.在同一记账根据的基础上,如果总账未记错,只是某一明细科目记
错了
数字,如果为更正这一明细科目差错,而采用了红字更正法或补充登记法,势必影响总账发生变动,即将原来的正确数更正为错误数.如果记账凭证正确,只是登记入账时发生误记,导致总账和明细科目
金额
的不一致,在月末结账前可以...
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