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总账怎么结账
用友财务软件T6
结账
不成功是
怎么
办
答:
当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。以下情况时,可能导致
总账
系统不能
结账
:1.本月有未记账的凭证;2.总账和明细账对账不平 3.其他模块没有结账
请教高手,用友应收管理系统未制单,导致
总账
无法年度
结账
咋办?
答:
呵呵,我用的也是8.11,我的企业较小,没有启用应收系统,固定资产也没有启用。在我第一次装软件时,全部都安装了,也像你说的一样,月底无法结帐,后来我打电话到用友公司,他们告诉我,只有一个办法,先删除再重新安装,我试了后,这才能行,从去年6月用到现在,也顺利通过了年终结转。我给你的...
怎么
查看已
结账
的凭证内容信息
答:
在用友软件里,已经
结账
的凭证内容可用两种方式查询 一是查询科目
总账
或明细账,在账表里双击对应的凭证,可跳出凭证窗口显示对应的凭证内容 二是点选菜单总账-凭证-查询凭证 ,输入凭证所有月份,可查询全月凭证,如果再输入凭证号,就可查询该凭证号为第一张凭证的包括该凭证号之后的当月所有凭证 ...
总账
系统取消
结账
,工资系统不让反结账
答:
修改不了就只能手工录入凭证调整吧。如果在每个系统
结账
前,先做数据备份,遇到这个情况就可以恢复结账前的数据。经常做数据备份,是做账顺利的保障。。供参考。。
我是初学者,本年利润在
总账
的登记方法里
怎么
登啊
答:
在
总账
里面不是有一个借/代吗,如果是借方余额,余额前就写借,如果是代方余额,余额前就写代
金蝶软件没有年度
结账
前能不能打印
总账
?
答:
年结前和年结后都可以打印,没有什么区别。只不过,年结前直接在这个帐套打印(如果还没有过账,选上包括未过帐凭证)。年结后呢,会有一个.A09的帐套,那是你2009年一年的数据,要打印的话去那个帐套就可以了。迷你版是一年一个帐套的。有什么问题请留言在。
金蝶K3
总账
与固定资产系统折旧不平,
怎么
办?
答:
你
总账
模块要先
结账
,跟固定资产模块期数一样后固定资产卡片就能生成凭证了。
t+
怎么
登陆管理员密码审核账
答:
用友T3
总账
已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
在财务系统期末需要对
总账
进行
结账
处理,那么工资,固定资产,应收应付...
答:
由系统期末需要对
总账
进行
结账
处理,那么工资固定资产应收付款等一系列东西都要先处理完才可以。
用友T3工资模块如何反
结账
?
答:
当
结账
完成后,发现数据有误,需要修改,则需要 “取消结账”。以下个月的操作日期进入——业务处理——反结账——确认。
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