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审计的职能及作用有哪些
一个企业要建立一套科学完善的管理机制需要具备
哪些
内容?
答:
董事会是否独立于经理层和大股东董事会
及其审计
委员会中是否有适当数量的独立董事存在且能有效发挥
作用
董事对于自身的权利和责任是否有明确的认知并且有足够的知识、经验和时间来勤勉、诚信、尽责地履行职责 董事会是否能够保证企业建立并实施有效的内部控制审批企业发展战略和重大决策并定期检查、评价其执行情况 明确设立...
高一政治: 我国的行政监督体系由
哪些
方面组成?
答:
监督体系对维护法治,捍卫民主,防止专横,抑制腐败,具有非常重要
的作用
。在我国,国家的一切权力属于人民。国家权力机关的监督是国家权力机关依法履行其
职能
的重要组成部分;是人民行使国家权力的重要方面。我国行政监督意义:1、行政监督有利于促进行政机关及其工作人员依法行政,确保国家法律、法规、方针政策的...
东海市民政局
有哪些
主要
职能
科室?
答:
东海市民政局设有多个部门,分别承担着不同的职责:人秘科负责综合性文件材料、公文管理和机要保密工作,
包括
信访、接待、建议提案、督察督办等事务。此外,人秘科还负责机关安全、后勤、新闻发布、党群工作、机关编制人事管理、教育培训、社会工作人才队伍建设以及社会福利彩票公益金和专项经费的
审计
等工作。...
内部控制具体是指
什么
?
答:
它是因加强经济管理的需要而产生的,是随着经济的发展而发展完善的。最早的控制主要着眼于保护财产的安全完整,会计信息资料的正确可靠,侧重于从钱物分管、严格手续、加强复核方面进行控制。随着商品经济的发展和生产规模的扩大,经济活动日趋复杂化,才逐步发展成近代的内部控制系统。编辑本段内部控制的
作用
...
中国四大会计事务所注册会计师占多少比例
答:
中国注册会计师协会
作用
中国注册会计师协会的作用在于探索行业管理的规律,加强面向注册会计师和非执业会员的服务、监督、管理、协调职能建设,并建立完善的行业管理和服务体系,负责承担《注册会计师法》赋予
的职能和
协会章程规定的职能。其中,中国注册会计师协会是在财政部党组领导下开展行业管理和服务的法定...
...中美上海施贵宝公司的内部控制方法上
有哪些
优点
答:
3. 保证政策规章和法规被遵守企业在其运转过程中,必须自觉遵循国家相关法律和法规。同时,完善的内控制度可以使企业根据自身经营管理目标所制定的各项规章制度得以遵守。4. 提高管理效率内部控制制度要求组织内部各个
职能
部门的工作能相互协调和制约。通过业务处理的授权,使组织内各职能部门明确工作范围和职权...
经济学毕业论文题目
答:
6、
审计
独立性研究7、 内部控制制度研究8、 会计目标与审计目标9、 审计重要性问题分析10、 上市公司盈余管理与审计案例分析11、 论财务软件的发展方向12、 会计电算化存在问题与对策研究13、 主流会计软件
功能
分析14、 中小企业融资策略分析15、 上市公司会计信息披露相关问题探讨16、 小企业会计制度问题探讨17、 ...
财务制度
包括哪些
答:
财务制度第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的
作用
,特制定本规定。第二条 公司财务部门
的职能
是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。(三)...
管理学试题
答:
C.
职能
部门化 D.顾客部门化20.b有利于调动员工的工作积极性,有利于被聘请者迅速展开作的招聘方法是 A.外部招聘 B.内部招聘 C.职介推荐 D.领导任命21.c 由外部或内部的
审计
人员对管理政策及其绩效进行评估的审计方法是 A.外部审计 B.内部审计 C.管理审计 D.经营审计22.d 通过会议的形式,邀集有关专家就某...
财政预算执行
审计和
财政决算
审计的
联系区别
答:
财政决算是财政预算执行的总结,是国家经济活动在财政上的集中体现,反映国家的政策和各项事业的进程与成果,是研究经济问题,制定经济政策的参考,也是预算设计、实施、管理、平衡、资金使用效果和财政监督的全面检验。3、
作用
不同 财政预算执行情况
审计
审查预算外资金是否有健全的管理和监督制度;来源是否符合...
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