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凭证做好后怎么做期末结转
用友T3若上年没年结但想做下一年的
凭证怎么
办
答:
将上年分月全部结账,然后用账套主管登录系统管理,选择年度账,新建下一年账套,点击年度
结转
开始新一年
凭证
。如果不准备在老账套基础上建新一年的账套,那么用系统管理员登录系统管理,建立新账套,将上一年
年末
各科目余额录入到新的账套中开始下一年凭证。下面给大家整理了相关的内容分享,感兴趣的小伙伴不...
请问我最后
结转
损益的
凭证
改
怎么做
分录
答:
借:主营业务收入 其他 业务收入 营业外收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本 其他业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出
凭证
记账是什么意思?
答:
你看到的大概是固定资产辅助账。不同的账录入相应的凭证数据,
期末结转
损益类科目,余额为0的都是结转掉的。对账就是你理解的意思,正解。。。问题二:记账凭证是什么 记帐凭证就是拿到原始
凭证之后做
的凭证,从视觉角度上讲就是一张纸,后面贴着原始凭证,原始凭证就是从外边那来的正式发票,增值税...
手工会计做帐流程
答:
2、编制记账凭证 根据原始凭证的分类,我们就可以
做凭证
了,凭证也叫传票。我们拿到一张1 000元的借条,我们根据它做记账凭证。3、登记会计账簿 凭证审核无误后,就应该登记账簿。先给凭证按时间顺序编号,再根据记账凭证上的科目,逐笔登记到对应的账簿上,看这是现金吧,就登记到现金账上。4、记账...
怎么样
把原始
凭证
做成记账凭证
答:
3.根据原始
凭证做好
记账凭证后下步该
怎么做结转
做好记账凭证后,要根据记账凭证登记明细账,并编制科目汇总表,并根据科目汇总表登记总分类账.然后核对 总分类账和明细分类账,如果不附还要查出原因. 如果相符了,接下了就是编制会计报表,和税金的申报. 固定资产折旧、成本核算和月末结转也要填制记账...
月底
结转
还要
做凭证
吗?如果需要
凭证怎么做
?
答:
借:主营业务收入 ……等 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本 ……等
做记账
凭证
在月末时应该进行哪些账务处理?计提?
结转
?摊销?这些号混乱...
答:
我这里有资产负债的自动生成表,
金蝶标准版
年末
结账后,
怎样
反结账?
答:
标准版的不能反年结,是一个一个账套的,如果有错需要打开去年的账套修改重新年结,不过之前的已经年结的年初会对不上,如果要改,只能在后台修改,或者重新年结后把之前账套的
凭证
导入过来
发现以前月份
结转
损益后录入
凭证怎么
处理?
答:
发现以前月份结转损益后录入凭证这样处理:1. 如果不涉及损益,就不用管,直接增加凭证,2. 如果涉及损益科目了,就需要把结转的损益删掉,增加凭证完成后再结转。可以,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可。可以反结转回去,删除掉那个
凭证结转
的...
12月份月结后,已经不能再做当年的
凭证
了,本年利润在什么时候
结转
?
答:
12月份月结后,已经不能再做当年的凭证了,本年利润在什么时候结转?一般企业年报在下年1月初报表,报表前要结转相关项目,本年利润也如此。
结转凭证
日期填写12月31日就行了。如果软件记账,12月的先不要急着结账,等结转完相关项目再结账,这样你的结转凭证也能登在12月份。如果盈利 借:本年利润 ...
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