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内部审计审计决定书
内部审计
基本准则具体有哪些?
答:
第二十三条
内部审计
机构应建立内部审计报告的审核制度。内部审计负责人应审查审计证据是否充分、相关、可靠,审计报告表述是否清晰,审计结论是否合理,审计建议是否可行。第二十四条 内部审计机构在内部审计报告经主管领导批准后,应向被审单位下达审计意见书或
审计决定书
。第二十五条 内部审计机构的审计报告是...
简述中国
内部审计
基本准则的主要内容?
答:
第二十四条、
内部审计
机构在内部审计报告经主管领导批准后,应向被审单位下达审计意见书或
审计决定书
。 第二十五条、内部审计机构的审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性的相对保证。 第二十六条、内部审计人员应进行后续审计,以确保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施。 第五章、...
内部审计
基本准则是什么?
答:
第二十三条
内部审计
机构应建立内部审计报告的审核制度。内部审计负责人应审查审计证据是否充分、相关、可靠,审计报告表述是否清晰,审计结论是否合理,审计建议是否可行。第二十四条 内部审计机构在内部审计报告经主管领导批准后,应向被审单位下达审计意见书或
审计决定书
。第二十五条 内部审计机构的审计报告是...
银行
内部审计
人员应具备什么能力
答:
(五)审计终结后,
内部审计
机构认为应当作出审计决定的,应草拟
审计决定书
,经本单位主要负责人批准后,以单位名义下达给被审计单位执行。经批准的审计决定书,被审计单位必须执行。被审计单位对审计决定有异议的,可在收到审计决定书之日起十日内向内部审计机构所在单位主要负责人提出申诉。该负责人应及时进行处理。被审计...
证监局是什么单位,需要向他报送
审计
总结
答:
经本单位主要负责人批准后,以单位名义下达给被审计单位执行。经批准的
审计决定书
,被审计单位必须执行。被审计单位对审计决定有异议的,可在收到审计决定书之日起十日内向
内部审计
机构所在单位主要负责人提出申诉。该负责人应及时进行处理。被审计单位提出申诉期间,原审计决定仍须执行。
专项
审计
和审计调查的区别
答:
专项审计调查组可根据工作需要决定,可以向或不向被调查单位征求意见。三是在审计机关报送专项审计调查报告。经审计机关审定后,再向本级人民政府和上级审计机关报告审计调查结果。无须向被调查单位出具审计意见书和
审计决定书
。 从工作内容、对象范围看,一般审计是审计机关依法对被审单位的财政财务的真实、合法、效益情况...
2011年秋季本科
审计
学07任务测试题的答案
答:
12. 与国家审计和
内部审计
相比,下列属于社会审计特有的审计文书是:DA. 审计报告 B.
审计决定书
C. 审计通知书 D. 业务约定书13. 注册会计师应审验有限责任公司的全体股东首次出资额是否不低于公司注册资本的(C)A. 35% B. 15% C. 20% D. 25%14. 财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计...
审计
监督与会计监督的区别?
答:
审计监督是独立于会计主体的外部监督,它代表着国家和政府的利益,对于政府审计机关下达的已经生效的
审计决定书
,被审计单位除按照现行法律法规的规定进行行政复议或行政诉讼外,必须无条件执行,否则就触犯了相关的法律法规,将受到相应的制裁。其次,从承担的责任来看,1999年10月31日九届全国人大常委会第...
中级
审计
师《审计理论与实务》考试教材变化对比
答:
第四章:重新编写了国家审计、
内部审计
和社会审计的审计程序。第六章:修改了制度基础审计的定义,修改了对风险基础导向的概念后半部分表述;第九章:重新编写国家审计报告、内部审计的主要内容;重新编写国家审计报告和
审计决定书
的编审程序;新增审计报告中关键审计事项的要求。第二部分 企业财务审计 第一章:...
审计
机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法...
答:
【答案】:A 我国国家
审计
的审计报告是审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件。
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