77问答网
所有问题
当前搜索:
内审人员可以记账吗
一年财务经验两年审计经验,跳槽的话做财务还是
内审
?
答:
审计和会计都是以会计理论为基础的,相对而言,会计的应用相当广泛。简单来说,会计是直接
记账
,审计是对会计机构记账目的的检查和监督。审计师考试本身涵盖的范围很广,包括国家审计、社会审计和
内部审计
。所以在审计工作中,你会遇到各行各业的人,所以你在工作中也需要有很强的审计知识。会计和审计,...
从事审计工作有哪些优势
答:
会计就是
记账
,就是教材上说的:以货币为单位,反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理活动工作,反映企业的财务状况、经营成果和现金流量...计量、反映和监督,书上都有,去翻书吧。审计分为外部审计和
内部审计
,(政府审计不谈)。外部审计,就是会计师事务所的审计,站在一个中介人的角度,客观...
银行
内部审计可以
查客户的信用卡吗
答:
2.按时还最低还款,按日息万分之五收取,从消费
记账
日起息; 3.逾期还款,除上述利息外,还有滞纳金。 办理信用卡,银行工作
人员
会去公司核实吗? 办理信用卡,银行会给公司打回访电话。信用卡回访是信用卡审核的方法之一。在信用卡审批的回访过程中,只要提供联系人或单位座机号码或个人号码,银行只用与其中一人联系,所提...
如何进行企业往来帐款的内部控制与管理
答:
对于逾期未还款应组织
人员
催收 ,并要求客户提供担保 、抵押等条件 ,如果可能,采取法律途径解 决。 (二 )涉厦其他 应收 款的 内部控制 1.建立明确的职责分工制度。货币资金的收支与
记账
分离,货币资金 的经办人员与资金收支的审核人员分离,这样
可以
防止恶意串 通。 2 建立备用金领用和报销制度 。为加强管理应尽量...
什么是什么是注册审计师
答:
职业前景:“IIA的一项统计数据显示,在美国,1/4左右的企业财务总监或CFO由IIA的会员担任,拥有CIA认证的
内部审计
师的平均年薪在10万美元以上。至2003年,中国已有2000多人取得CIA认证,但与正在从事企业
内审
工作的22万大军相比,如同凤毛麟角,这使国内CIA们奇货可居。据了解,首批CIA,特别是以英文...
出纳的工作流程
答:
出纳工作流程主要是:根据涉及现金,银行存款业务的发生情况编制相应的分录,然后登记现金,银行存款日
记账
。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
单位建立的货币资金的授权批准制度包括哪些?
答:
应设置专职出纳员,负责货币资金的收支和保管、收支原始凭证的保管和签发、日
记账
的登记。会计不得兼任出纳;出纳不得兼任稽核、会计档案保管,不得兼管收入、费用、债券债务账目的登记工作。并且所有现金和银行存款的收付,都必须通过经办会计在审核原始凭证无误后填制记账凭证,然后由出纳员检查所附原始凭证...
【代理
记账
】从华为日常中学习如何规范
员工
的费用报销
答:
华为的创始人难道出行没有下属陪同吗?华为的差旅费报销制度规定,只有病员出差才允许有人陪同,领导出差时陪同
人员
的机票不能在公司报销,需由领导个人负担。年末,
内部审计
要对董事会成员进行廉洁审计。审计时发现任总某次出差报销了洗衣费,华为的差旅费报销制度不允许报销洗衣费,这属于不当报销。审计将此写到了审计报告...
审计专业就业前景如何?
答:
从就业面来说,会计就业面比较广。1.审计和会计事相同的,都是以会计理论为基础的。简单类比,会计就是直接
记账
,而审计就是对会计所记账目的检查、监督。会计接触面比较窄,具体工作内容没有太多创新的空间。只要具备基本的财务、税务知识就能应付。而审计行业对
人
的素质要求非常高。可能接触到生产、金融...
一般财务都是老板的什么人
答:
财务管理专业的主要就业岗位包括会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A财务分析、风控主管、
内审
主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。会计是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》对
记账
凭证...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜