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公司内部审计查出我虚假报销
举例说明财务报告舞弊用会计手段是怎样舞弊的?
答:
会计舞弊的通常做法是伪造、变造记录和凭证,侵占资产,隐瞒或删除交易或事项,记录
虚假
的交易或事项,蓄意使用不当的会计政策等。目前通常用的手段,一是利用
内部
控制制度的缺陷和薄弱环节进行舞弊,以达到满足私欲的目的。如出纳人员利用空白支票、财务专用章、法人印鉴未予分离保管的弊端,私自开具支票,挪用公款;经费
报销
核算...
酒店的收入
审计
是什么?
答:
我来答 7个回答 #热议# 已婚女性就应该承担家里大部分家务吗? 匿名用户 2013-04-11 展开全部 酒店
内部审计
是酒店任命的审计人员对酒店一定时期内的财务收支及其经济效益从真实、合法、效益三方面进行审查和评价的活动,目的是加强酒店内部管理和控制,挖掘内部潜力,提高酒店效益。本文试从酒店的财务报告及其反...
审计
专项自查报告5篇
答:
做到不走过场不留死角,及时
发现
和解决存在的问题。 三、认真自查,及时自纠 按照《XXXXXXXX司全面落实
审计
整改实施办法》的要求,XXXXX
公司
对违规承保、
虚假
退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。 1、违规承保...
CPA 在
审计
中怎么判断哪些是重点审计的内容?
答:
以一个典型的制造业来说,主要的业务循环通常包含销售、采购、库存管理、成本结转、固定资产及无形资产管理、人员薪酬、费用
报销
等。每一个循环包含若干个子循环。4. 穿行测试 穿行测试的结果可以验证第三阶段所完成的内控描述在实际工作中是否被执行。对于穿行测试失败的控制点,
审计
师需要了解失败的原因,...
报告
审计
所要具备什么条件?
答:
4)从事金融、证券、期货的
公司
;5)长期欠债或做亏损的
企业
6)从事保险、创业投资、验资、评估、担保、房地产经纪、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代理的公司;7)注册资本实行分期付款未完全缴齐的公司;8)三年内有虚报注册资本、
虚假
出资、抽逃出资违法行为的公司。当然,还有一些专项的
审计
报告,...
公司内部
管理条例有哪些?
答:
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公司内部
管理制度包括: 1、日常办公制度 2、办公秩序管理制度 3、保密规定 4、文件收发、传阅,档案管理制度 5、印鉴、介绍信管理制度 6、文印、办公设备管理制度 7、办公用品领用制度 8、通信设备使用制度 9、财产管理制度 10、车辆使用与维护管理办法 11、文件销毁制度 第二...
财务管理制度与财务
内部
管理制度有什么区别吗?
答:
3、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝
报销
或拒绝执行,并及时向总经理报告。财务
内部
管理:1、登记现金和银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结。现金帐面余额要同库存现金核对...
中央电大
审计
学本科2011年网上作业答案
答:
ABC会计师事务所的注册会计师深入了解与测试了该
公司
存货的
内部
控制情况,认为是比较健全有效的;详细检查了该公司的盘点资料,并于12月31日抽点了约占存货总价值10%的项目,抽点的项目经追查永续盘存记录,未
发现
重大差异。12月31日公司总资产2700万元中存货达1300万元。 【要求】如果财务报表中其它项目的
审计
均没有...
如何提高财务核算水平和内控管理办法
答:
坚持民主集中制的原则,增强预算分配的透明度,建立内部相互监督制约的机制。第2,要建立健全气象部门财务规章制度,凡有预算资金运行的地方,就要有相应的制度去规范、去约束。制度要跟支出走。第3,要切实加强对分管预算单位的财务监督检查工作,除州局
内部审计
直接监督检查外,还要充分发挥县局兼职经检员的作用,...
为什么有的
公司
不鼓励
内部
员工谈恋爱?
答:
毕竟当上级与下级之间如果存在恋爱关系的话,那么那一个上级在下达任务的时候就难免会出现偏袒现象,不自然的把一些轻松的分给自己恋爱的人,而把困难繁重的分给其他人。这样做会很影响部门
内部
的和谐的。很多
公司
在入职前就告诫员工:“不能在公司谈恋爱,一旦触犯了这条规则,两个人中有一个...
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