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t3月末结账的步骤
T3
怎样进行
月末结账
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面
。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
T3
用友通如何期末
结账
和反结账
答:
【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份
。用鼠标点击要结账月份。2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止...
用用友
T3
,
月末结账的
顺序是什么
答:
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错
。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金...
求用友
t3月末结账的步骤
!详细点……
答:
月末结账:
注意模块先后顺序
。
销售 采购 第一层结账,库存 第二层结账,应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账,总账最后
。 结账的步骤按照软件提示做就好,没有特别的地方。
用友
t3
反
结账的
操作
步骤
答:
用友t3反结账的操作步骤如下:反结账。
在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认
,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H...
用友
t3
怎样反结帐操作
答:
总账反
结账步骤
如下:1.点击【
月末结账
】,选中需要取消
结账的
月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可
用友
T3
账务通普及版
月末
转帐如何操作?
答:
1、首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行
月末结账
时间;如下图所示:2、登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示:3、审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示:4、然后进行月末转账;打开月末转账后选择...
凭证做完了,用友
T3
怎么操作记账结转
答:
5、
月末结账
总账系统———月末结账———选择月份———点击下一步———对账———下一步———下一步———结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)6、1、初始报表 进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→...
...审核凭证——记账——月末转账——
月末结账
。
答:
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——
结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
用友
T3
期间损益结转如何操作
答:
以下使用用友
T3
财务软件描述期间损益结转
步骤
:1、点击总账界面的【
月末
结转】图标进入到损益结转界面。2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入...
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