77问答网
所有问题
当前搜索:
计提费用下月收到发票
计提费用
后
收到发票
怎么冲
答:
1、首先将
发票
存入应收账款系统中,并记账处理。2、其次会计核实发票的金额是否正确,有差错,则将发票金额做核实调整。3、最后将发票金额冲回报表中,上传金蝶财务软件记账,以注明发票金额流向,把发票金额以冲账的形式报备税务部门。
上个月
计提
28000元
费用
,这个月
收到
56000元
发票
?这个月会计分录如何做...
答:
借:(管理
费用
、制造费用)等费用类科目 28000 贷:预提费用 28000
本月
实际
收到发票
时:借:预提费用 28000 (管理费用、制造费用)等费用类科目28000 贷:应付账款 56000
之前
计提
现在
收到
成本票怎么冲?
答:
1、支付人工费,材料费,没有
收到发票
,可先暂估 借:工程施工--暂估人工费原材料 贷:应付账款---暂估 2、完工结转成本 借:工程结算成本 贷:工程施工--暂估人工费原材料 3、发票来了,红冲第2笔红分 借:工程施工--暂估人工费原材料负数 贷:应付账款负数 冲预提
费用
的分录怎么做?冲预提费用的会计...
一月做了
计提
电费,二月
发票
来了应该怎么做凭证
答:
在上月就要
计提
预提
费用
(电费)借:管理费用/制造费用/生产成本(各个部门的费用)贷:预提费用(电费)
本月收到
电费的增值税
发票
和银行付款凭证 借:预提费用(电费)应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款 本月收到电费的增值税发票,但还未付款的话 借:预提费用(电费)应交税金-应交...
计提
的
费用收到发票
之后怎么冲回
答:
计提的费用收到发票
之后,需要把之前计提的费用分录冲销,冲销的分录是,借:其他应付款等科目,贷:管理费用等科目。然后根据取得的发票再做费用分录,借:管理费用等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目。
每月
计提
商业保险费,这个月
收到发票
,怎么记账?
答:
直接冲减你
计提
的科目 借:其他应付款 贷:现金/银行存款
我公司月底
计提
劳务
费 下个月
转款后又
收到发票
怎么做分录?
答:
收到
收票后,将已入账的用红字原路冲回,然后按收到的
发票
做分录 。
制造
费用计提
后,
发票
到了怎么做账
答:
计提
制造
费用
不符合资产负债观,是不可取的。如果贵公司采取预提制造费用的方式进行账务处理,那么
收到发票
后,借:预提费用 贷:库存现金(或银行存款)
每月
计提
的长期待摊
费用
后面
收到发票
可以不计提了,直接计入制造费用吗...
答:
解答:根据重要性原则,可以不
计提
。分析:长期待摊
费用
是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。对于经常发生的维修款金额不大可以不计其长期待摊费用一次性摊销。
预提的
费用收到发票
怎么处理
答:
首先,
费用
的计算依据一般应以运输合同为准,在未确定并开票结算前,在会计处理上可以先作预提,在每月预提时的会计分录:借:销售费用-运输费10 贷:其他应付款-运输费10 在
收到发票
并结算时(如果实际为5),会计分录:为:借:销售费用-运输费-5 贷:其他应付款-运输费-5 结算时的会计分录为:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
计提费用发票来了怎么处理
计提快递费下月收到发票
费用先计提后发票回来
计提费用下月收到发票会计分录
没发票怎么计提费用
预提费用发票来了怎么做分录
计提成本后收到发票怎么冲
本月发生费用下月收到发票
先计提成本后付款再收到发票