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员工报销其他应付
公司给
员工报销
办公费怎么做分录
答:
借:管理费用-办公费 贷:
其他应付
款-xx
员工
借:其他应付款-xx员工 贷:银行存款 购买办公用品类的小额支出可以直接进管理费用.如果数额较大,比如办公桌之类的,可以进低值易耗品,然后再转如管理费用.会计分录在实际工作中,是通过填制记账凭证来实现的,它是保证会计记录正确可靠的重要环节.会计核算中,不...
报销
费用为什么要计入
其他应付
款
答:
报销
费用要计入
其他应付款
的原因是垫付款项。根据查询相关资料信息显示,如果您当时报销没有支付费用给报销人,就会挂往来,那就其他应付款增加,如果前期报销人已经借款。
为什么公司的
员工报销
分录是“借:销售费用-差旅费 贷:
其他应付
款”,贷 ...
视频时间 02:30
员工报销
快递费怎么做账务处理?
答:
报销
快递费会计分录 由于快递费不属于
员工
的福利费用,因此计入“
其他应付
款”科目中核算:借:管理费用——快递费 贷:其他应付款 其他应付款:指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,属于负债类科目,主要包括应付经营租入固定资产和包装物租金;存入保证金(如收入包装物押金...
为什么公司的
员工报销
分录是“借:销售费用-差旅费 贷:
其他应付
款”,贷 ...
答:
没有借支这一步骤,
员工
直接花自己的钱,这样就等于公司
应付职工
钱,所以 借:销售费用-差旅费 贷:
其他应付
款-XX 同时 借:其他应付款-XX 贷:现金 通常情况下,该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管...
员工
上月多
报销
费用已支付怎么入账呢
答:
员工
上月多
报销
费用已支付入账可以通过
其他应付
款或者其他应收款过度一下即可。其他应付款多付了可以按多付金额借记其他应收款,贷记库存现金或银行存款。其他应付款属于负债类科目,其贷方登记各项应付与暂收款项。借方登记支付的各项应付及暂收款项。期末贷方余额反映尚未支付的各项应付及暂收款项。其他应付...
用
报销
来顶
其他应付
款会计分录怎么做
答:
首先,老板把钱打进公司账户,再拿票
报销
,还是增加
其他应付
款---老板,那也就达不到用发票顶的效果,只能是把其他应付款越来越大。发票报销 借:管理费用 贷:其他应付款
报销
费用性质的
应付
款项通过什么科目核算
答:
报销
费用性质的应付款项通过
其他应付
款科目核算,会计分录如下:借:管理费用 贷:其他应付款
...借方记长期待摊费用,贷方记
其他应付
款,那这笔
报销
款最后是怎么给报销...
答:
其他应付
挂
报销
人姓名。实际付款时,借记其他应付冲平。贷记现金或者银行。
领导拿自己的钱发工资
报销
,挂
其他应付
款怎么处理
答:
领导拿自己的钱发工资
报销
,挂
其他应付
款会计分录:借
应付职工
薪酬——应付工资 贷 其他应付款——xxx户 。
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