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出口退税申报表
外贸企业
出口退税
增值
税申报表
如何填
答:
首先,我们需要根据
出口
业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费
申报表
附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》.第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏--货物及加工修理修配劳务销售额栏次.注意,如果外贸企业出口的是服务,则要...
出口退税
怎么申报?怎么填写增值
税申报表
?
答:
出口退税
,就填增值税纳税
申报表
,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可 如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的...
出口退税
的金额在增值
税申报表
怎么填
答:
一、
出口退税
的金额在增值
税申报表
时:1、当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)申报抵扣的进项税额行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。2、对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)进项税额转出额23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。3、销售额:...
外贸企业
出口退税
时,增值税纳税
申报表
应该怎么填?
答:
值税纳税
申报表
填表说明 1、“发票起止号码”是指填写在本张表格中的发票(包括专用发票与普通发票)的起始及截止号码。2、“(共 页、第 页)”分别是指《增值税普通发票使用明细表》共有几页,本张表格是其中的第几页。3、《增值税专用发票使用明细表》的“发票类别”栏:纳税人使用的增值税专用...
《生产企业
出口
货物免、抵、
退税申报
汇总表》是在哪儿生成的?_百度...
答:
答:《生产企业出口货物免、抵、退税电报汇总表》是由企业所在地的
出口退税
管理部门(通常是海关或税务局)生成的。企业在申请出口退税时,需要向出口退税管理部门提交相关资料和申请表,然后出口退税管理部门会根据企业的实际情况生成《生产企业出口货物免、抵、退税电报汇总表》。该表主要记录了企业出口产品...
商贸企业
出口退税
增值税纳税
申报表
附列资料(表二)怎么填
答:
一、生产型
出口
企业在每月的增值税纳税申报期的申报顺序是:增值税纳税申报在先,免、抵
退税申报
在后,两者的申报几乎是同步的。生产型出口企业的增值税纳税
申报表
和免抵退税申报汇总表的填写是相关联的,有4个统计口径是两张表都需要同时填写的,现将具体情况分析列示如下:增值税纳税申报表主表中的第...
如何看懂增值
税申报表
(特别是
出口退税
企业的增值税申报表)
答:
进项转出(征
退税
之差)填在《增值税纳税
申报表
附列资料(表二)》第十八行“免抵退办法
出口
货物不得抵扣进项税额”栏;其他不允许抵扣的项目根据情况的不同分别填在14行“免税货物用”、15行“非应税项目用”、16行“非正常损失”、17行“按简易征收办法征税货物用”、19行“纳税检查调减进项税额”...
出口退税申报
的操作步骤?
答:
1、 基础数据采集—收齐
出口
单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存 三、申报数据处理—数据一致性检查 四、免抵
退税申报
—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 ...
电子税务局怎么
申报出口退税
答:
1、预审反馈处理-〉确认正式申报数据 2、打印退税进货、申报明细表 3、退税正式申报-〉查询本次申报数据-〉退税汇总
申报表
录入,点击增加,录入本次申报的申报年月,按回车,系统自动生成退税汇总申报表,核对各项数据无误后,点击保存,退出 4、退税正式申报-〉生成
退税申报
软盘,选择本地申报,输入路径,点击确定...
怎样填写生产企业
出口退税申报
答:
一、 出口申报表与增值
税申报表
对应关系:1、 增值税纳税申报表主表第7栏=
出口退税
汇总表第2栏;2、 增值税纳税申报表主表第15栏=出口退税汇总表第24栏;3、 增值税纳税申报表表 (二)18栏=出口退税汇总表第15栏;二、 封皮袋子本次申请退税合计: 为出口退税汇总表“免抵退税额”;三、 ...
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