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内部审计三项职责
内审
小知识
答:
(10)
、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照和有关法律、行政法规的规定进行审计监督
; (11)、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民 *** 和上一级审计机关报告审计调查结果; (12)、对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计,进行业...
四川省
内部审计
条例
答:
(九)办理本单位主要负责人或者权力机构以及上级单位内部审计机构交办的有关审计事项
;(十)办理国家审计机关交办的查询、核查等有关审计事项;(十一)法律、法规、规章规定的其他职责。第十五条 内部审计机构履行职责时,具有下列权限:(一)要求被审计对象及时提供真实和完整的有关计划、预算、决算,财...
山东省
内部审计
审签暂行办法
答:
第十条
内审人员根据审签工作需要
,
有权检查一切会计凭证、帐簿、报表、资金、财产,查阅文件、资料,参加有关会议,并向有关人员进行调查
。第十一条 各部门、单位的职能机构和下属单位,应根据审签工作的需要,及时提供有关凭证、帐簿、报表、文件、资料等,为审签工作提供方便。第十二条 各部门、单...
青岛市国家税务局的内设机构
答:
(13)负责对系统分管职责范围内的综合调研、业务培训、指导监督和服务工作
。(14)负责本处干部职工思想、作风、纪律建设和日常管理工作。(15)完成领导交办的其他工作。5、财务管理处财务管理处是负责全市国税系统财务经费、基本建设、固定资产、经济责任审计、政府采购、装备管理工作的职能部门。具体职责是:(1)认真贯彻国...
银行
内审
岗的职业发展规划
答:
一是审计计划或方案编制能力
。
掌握审计人员安排、
时间分配、地点选择、审计方式、抽样方法、审计重点、审计记录、审计发现、证据固定、沟通确认、审计结论与报告、整改跟踪等全流程统筹安排、并形成计划方案的技能。白话说就是会制定审计计划和方案。 二是查的能力。查是审计三项基本技能查、看、问的首要职能。查什么?如...
企业
内部审计
工作思路
答:
1、完善
审计
内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司
内部
控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》
三项内审
制度。 ⑵内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经...
单位
内部审计
工作计划
答:
1、全面履行
审计职责
,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。 2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得
内审
对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理...
内部审计
工作思路模板
答:
【篇一】
内部审计
工作思路模板 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行
审计职责
,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。 2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得
内审
对象及内审面逐步扩展。因此,医...
财务人员做职业规划应该从哪些方面进行考虑
答:
会计师事务所也负责
审计
客户的财务报表,负责向相关投资人和 *** 机构报告财务报表的真实情况。多数事务所会计都是注册会计师(cpa),通常都为一家事务所工作或者拥有自己的事务所。 2) 公司会计(management aounts)。通常任职于一家公司企业的财务部门,工作内容是记录并分析所任职的公司和企业的财务资讯。其他工作
职责
...
公司
内部审计
部门的年度工作总结
答:
合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现
内部审计
的.可持续健康发展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,
职能
作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制,整合相关...
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