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会计与出纳谁先审单据
费用报销,是
先出纳审核
签字,还是
会计审核
签字,流程是怎样的
答:
单位工作人员费用报销,需要签字的,
应先由会计签字,最后交由出纳审核
。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。/...
报销审核票据应该
会计审核
还是
出纳审核
答:
会计和出纳都要审核
。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范...
会计和出纳谁审核单据
答:
会计与出纳谁来审核原始凭证会计与出纳之间应该由会计负责原始凭证的审核
。根据会计岗位的设置要求,会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人的情况,但是出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。会计工作岗位,是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的...
会计和出纳谁审核单据
视频时间 01:01
单位的发票
审核
是
出纳
还是
会计
的职责?
答:
单位票据审核一般由出纳初审,会计复核
。在发票审核方面,应该注意这些事项:1、审核发票的票面有无涂改的痕迹,防止把原本不符合报销要求的发票经过篡改后拿来报销,这一点目前来说机打发票,出现涂改的情况到很少见,但是因为电子发票目前需要打印报销,直接通过PS修改发票后子打印是没有涂改痕迹的,所以遇到...
会计与出纳谁
来
审核
原始凭证
答:
会计。根据查询会计网信息显示,
会计与出纳
之间由会计负责原始凭证的
审核
。原始凭证是指公司在日常经营活动中产生的各种经济业务凭证,如发票、收据、支票、银行对账单等,是会计工作的基础,记录了企业的经济业务活动的发生、金额、时间、对象等重要信息。
...是
会计先审核
制作记账凭证、
出纳
根据记账凭证付款
答:
一般的原始凭证在
会计
、
出纳
、总账之间的传递顺序是:1、出纳每天依据实际发生的原始凭证、填写记账凭证,记录每一笔现金或银行的收入
和
支出的明细,依时间顺序,将记账凭证上相关现金或银行的业务进行记录,每日核对账簿余额与实际库存现金是否一致,银行存款余额与银行核对。2、会计根据出纳转过来的记账凭证...
单据
在
出纳和会计
间如何流动?
答:
先由资金
会计审核
该
单据
是否符合报销制度,审核并填制付款记帐凭证。签章后交由
出纳
按照记帐凭证付款,只要没付款,应该可以做一张凭证上。
...会计盖章后才能付款吗? 还是已经付款了,才给
会计审核单据
_百度...
答:
先给到
会计审核
盖章后才能付款。
出纳
根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是
财务
专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末交给会计汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
发票报销时
出纳审核
还是
会计审核
答:
一般来说
出纳员
在报销过程中要对原始
单据
进行
审核
;符合本单位报销程序
和财务
管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管...
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